Orden de Compra. Nº765962-33-CM18 "2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal"
Recuerde que el responsable del pago es 3° Juzgado de Garantia de Santiago
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 765962-33-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-12-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 3° Jdo de Garantia de Santiago
Razón Social 3° Juzgado de Garantia de Santiago
R.U.T. 61.977.200-8
Dirección de Unidad de Compra Avda. Pedro Montt 1606 Torre F - 9° Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 765962-33-cm18 del sistema presupuesto.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social 3° Juzgado de Garantia de Santiago
R.U.T. 61.977.200-8
Dirección de Facturación Avda. Pedro Montt 1606 Torre F - 9° Piso
Comuna Santiago
Impuesto 14050
Dirección de Envío de la Factura Avda. Pedro Montt 1606 Torre F - 9° Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
2239-7-LP12
Desinfectantes domésticos15 (979655 )DESINFECTANTE LYSOL AEROSOL ACTIBACTERIAL UNIDAD 994787(979655) DESINFECTANTE LYSOL AEROSOL ACTIBACTERIAL UNIDAD; Código: 17280CP; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.778,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.670 $ 26.670
47131816
2239-7-LP12
Desodorantes17 (1340469 )DESODORANTE AMBIENTAL AROM CONO GEL FRAMBUESA 190 GR UNIDAD 1366687(1340469) DESODORANTE AMBIENTAL AROM CONO GEL FRAMBUESA 190 GR UNIDAD; Código: 86978FR; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.006,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.102 $ 17.102
47131502
2239-7-LP12
Bayetas o trapos de limpieza5 (212363 )PANO VIRUTEX ABSORBENTE X 1 18 X 19 ANTIBACTERIAL 212363(212363) PANO VIRUTEX ABSORBENTE X 1 18 X 19 ANTIBACTERIAL; Código: 83115; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.235 $ 3.235
47131810
2239-7-LP12
Productos para lavar platos20 (1315471 )LAVALOZA VIRGINIA LIQUIDO 1.25 LITROS LIMON CITRUS UNIDAD 1341575(1315471) LAVALOZA VIRGINIA LIQUIDO 1.25 LITROS LIMON CITRUS UNIDAD; Código: 94666; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.347,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.940 $ 26.940
Total Neto $ 73.947
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.050
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 87.997


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.