Orden de Compra. Nº765965-22-CM19 "2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal"
Recuerde que el responsable del pago es 5° Juzgado de Garantia de Santiago
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 765965-22-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-09-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 5° Jdo de Garantia de Santiago
Razón Social 5° Juzgado de Garantia de Santiago
R.U.T. 61.976.800-0
Dirección de Unidad de Compra Avda. Pedro Montt 1606 Torre F - 3° Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social 5° Juzgado de Garantia de Santiago
R.U.T. 61.976.800-0
Dirección de Facturación Avda. Pedro Montt 1606 Torre F - 3° Piso
Comuna Santiago
Impuesto 4948
Dirección de Envío de la Factura Avda. Pedro Montt 1606 Torre F - 3° Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131810
2239-7-LP12
Productos para lavar platos6 (30010 )LAVALOZA VIRGINIA LIQUIDO LIMON 500 ML 32047(30010) LAVALOZA VIRGINIA LIQUIDO LIMON 500 ML; Código: 84749; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.560 $ 4.560
0
2239-7-LP12
 25 (1383709 )VASOS DOMINGO PLASTICO TRANSPARENTE 350 ML PAQUETE 25 UNIDADES 1410209(1383709) VASOS DOMINGO PLASTICO TRANSPARENTE 350 ML PAQUETE 25 UNIDADES; Código: 11555; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.875 $ 11.875
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel6 (1028498 )TOALLA DE PAPEL NOVA MEGAROLLO ULTRA PAQUETE 2 UNIDADES 1048781(1028498) TOALLA DE PAPEL NOVA MEGAROLLO ULTRA PAQUETE 2 UNIDADES; Código: 78415; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.601,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.606 $ 9.606
Total Neto $ 26.041
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.948
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 30.989


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.