Orden de Compra. Nº765965-29-CM17 "Menaje Nov. 2017 5° JGS"
Recuerde que el responsable del pago es 5° Juzgado de Garantia de Santiago
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 765965-29-CM17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-11-2017
Nombre de la Orden de Compra Menaje Nov. 2017 5° JGS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 5° Jdo de Garantia de Santiago
Razón Social 5° Juzgado de Garantia de Santiago
R.U.T. 61.976.800-0
Dirección de Unidad de Compra Avda. Pedro Montt 1606 Torre F - 3° Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social 5° Juzgado de Garantia de Santiago
R.U.T. 61.976.800-0
Dirección de Facturación Avda. Pedro Montt 1606 Torre F - 3° Piso
Comuna Santiago
Impuesto 5010,68
Dirección de Envío de la Factura Avda. Pedro Montt 1606 Torre F - 3° Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Luvaly
Razón Social EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON SPA
R.U.T. 76.231.391-K
Sucursal Luvaly
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24112601
2239-7-LP12
Jarros4 (999114) JARROS LUMINARC TIVOLI 1.6LTS 1016418(999114) JARROS LUMINARC TIVOLI 1.6LTS; Código: 020101022;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.489,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.956 $ 9.956
52151704
2239-7-LP12
Cucharas domésticas24 (1032181) CUCHARA LUGANO TE UNIDAD 1060466(1032181) CUCHARA LUGANO TE UNIDAD; Código: 020107009;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 169,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.056 $ 4.056
0
2239-7-LP12
VASOS PRINCESA REFRESCO ALTO 300 CC12 (1152431) VASOS PRINCESA REFRESCO ALTO 300 CC 1174981(1152431) VASOS PRINCESA REFRESCO ALTO 300 CC; Código: 020102001;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.360 $ 12.360
Total Neto $ 26.372
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.011
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 31.383


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.