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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
765965-3-CM18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
16-03-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA MATERIALES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
5° Jdo de Garantia de Santiago |
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Razón Social |
5° Juzgado de Garantia de Santiago
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R.U.T. |
61.976.800-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Pedro Montt 1606 Torre F - 3° Piso |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
5° Juzgado de Garantia de Santiago
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R.U.T. |
61.976.800-0 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Pedro Montt 1606 Torre F - 3° Piso |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
2422,12 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Pedro Montt 1606 Torre F - 3° Piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DIMERC S.A. |
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Razón Social |
DIMERC S A
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R.U.T. |
96.670.840-9 |
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Sucursal |
DIMERC S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44121707 2239-4-LP14
| Lápices de colores | 12 | | (1163779 )LÁPIZ PILOT PASTA PUNTA MEDIA BPS GP 1.0 AZUL UNIDAD 1189841 | (1163779) LÁPIZ PILOT PASTA PUNTA MEDIA BPS GP 1.0 AZUL UNIDAD; Código: L112511; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 929,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.148
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$ 11.148
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44121506 2239-4-LP14
| Sobres estándar | 2 | | (1006945 )SOBRE FULTONS SACO 1/2 OFICIO 90GR BLANCO 25 UNIDADES 1024945 | (1006945) SOBRE FULTONS SACO 1/2 OFICIO 90GR BLANCO 25 UNIDADES; Código: H169720; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 832,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.664
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$ 1.664
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Total Neto
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$ 12.812
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Descuento
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$ 64
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.422
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 15.170
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.