Orden de Compra. Nº765965-46-CM18 "2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria"
Recuerde que el responsable del pago es 5° Juzgado de Garantia de Santiago
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 765965-46-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-12-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 5° Jdo de Garantia de Santiago
Razón Social 5° Juzgado de Garantia de Santiago
R.U.T. 61.976.800-0
Dirección de Unidad de Compra Avda. Pedro Montt 1606 Torre F - 3° Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social 5° Juzgado de Garantia de Santiago
R.U.T. 61.976.800-0
Dirección de Facturación Avda. Pedro Montt 1606 Torre F - 3° Piso
Comuna Santiago
Impuesto 7211
Dirección de Envío de la Factura Avda. Pedro Montt 1606 Torre F - 3° Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Office Pro
Razón Social ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.178.530-k
Sucursal Office Pro
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111514
2239-4-LP14
Cuadernos o tacos 20 (1007031 )TACO APUNTES HALLEY PAPEL BLANCO CORRIENTE 9 X 9 500HJS. UNIDAD 1025031(1007031) TACO APUNTES HALLEY PAPEL BLANCO CORRIENTE 9 X 9 500HJS. UNIDAD; Código: 1142935012; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 397,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.940 $ 7.940
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo20 (1368112 )NOTA AUTOADHESIVA 3M POST-IT 653 4 PADS NEON UNIDAD 1394635(1368112) NOTA AUTOADHESIVA 3M POST-IT 653 4 PADS NEON UNIDAD; Código: 1142832217; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.940 $ 13.940
44122011
2239-4-LP14
Carpetas para archivos30 (1007470 )CARPETA RHEIN OFICIO FAST AZUL UNIDAD 1025470(1007470) CARPETA RHEIN OFICIO FAST AZUL UNIDAD; Código: 1122544044; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.380 $ 16.380
Total Neto $ 38.260
Descuento $ 306
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.211
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 45.165


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.