Orden de Compra. Nº765966-11-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 765966-19-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es 6° Juzgado de Garantia de Santiago
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 765966-11-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-12-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 765966-19-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 6° Jdo de Garantia de Santiago
Razón Social 6° Juzgado de Garantia de Santiago
R.U.T. 60.301.001-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social 6° Juzgado de Garantia de Santiago
R.U.T. 60.301.001-9
Dirección de Facturación Avda Pedro Montt 1606 - Torre F - 7° piso
Comuna Santiago
Impuesto 28519
Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Montt 1606 - Torre F - 7° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-12-2024
TítuloDescripción
Entrega en horario de 10:30 a 13:30Un día antes del despacho se debe proporcionar nombre, cedula de identidad del Chofer y placa patente del vehículo, para solicitar autorización para ingreso al centro de Justicia.- Correo para esta información son tflores@pjud.cl o mapizarro@pjud.cl.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRINTERCOM
Razón Social PRINTERCOM SPA
R.U.T. 76.884.651-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PRINTERCOM
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora20Unidad20 RESMAS DE OFICIO DE 75 G/M2, SIMILAR A XEROX.  $ 4.241,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.820 $ 84.820
44121704
Lápiz pasta100Unidad100 LAPICES PASTA AZUL SIMILAR A BIC, Punta Media (Mediana)  $ 249,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.900 $ 24.900
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos20Paquete20 PAQUETES DE VASOS PLASTICOS DESECHABLES (25 UNIDADES CADA PAQUETE), CAPACIDAD 10oz 296 CM3.  $ 741,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.820 $ 14.820
14111703
Toallas de papel6Rollo06 Unidades de Toalla de papel 250 MTS  $ 4.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.560 $ 25.560
Total Neto $ 150.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.519
TOTAL OC $ 178.619


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.848.661-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.848.661-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.607.224-0 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.042.972-2 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.933.159-8 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.994.783-1 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.341.344-6 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 76.884.651-0 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 76.884.651-0 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 78.010.536-4 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.302.986-5 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 76.356.855-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.