Orden de Compra. Nº765966-17-CM19 "2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria"
Recuerde que el responsable del pago es 6° Juzgado de Garantia de Santiago
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 765966-17-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-08-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 6° Jdo de Garantia de Santiago
Razón Social 6° Juzgado de Garantia de Santiago
R.U.T. 61.976.600-8
Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Montt 1606 - Torre F - 7° piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social 6° Juzgado de Garantia de Santiago
R.U.T. 61.976.600-8
Dirección de Facturación Avda Pedro Montt 1606 - Torre F - 7° piso
Comuna
Impuesto 38732
Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Montt 1606 - Torre F - 7° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46111502
2239-4-LP14
Minas24 (1006365 )MINAS PILOT 0.7MM HB UNIDAD 1024365(1006365) MINAS PILOT 0.7MM HB UNIDAD; Código: 99303HB; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 239,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.736 $ 5.736
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores24 (1260822 )LÁPIZ PENTEL ROLLER ENERGEL MAKKURO 0,7 NEGRO UNIDAD 1286903(1260822) LÁPIZ PENTEL ROLLER ENERGEL MAKKURO 0,7 NEGRO UNIDAD; Código: 98846NG; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.696 $ 12.696
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores24 (1260828 )LÁPIZ PENTEL ROLLER ENERGEL MAKKURO 0,7 ROJO UNIDAD 1286909(1260828) LÁPIZ PENTEL ROLLER ENERGEL MAKKURO 0,7 ROJO UNIDAD; Código: 98846RJ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.696 $ 12.696
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores24 (1256609 )LÁPIZ PENTEL ROLLER ENERGEL MAKKURO 0.7 AZUL UNIDAD 1282626(1256609) LÁPIZ PENTEL ROLLER ENERGEL MAKKURO 0.7 AZUL UNIDAD; Código: 98846AZ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.696 $ 12.696
44121605
2239-4-LP14
Dispensador de Cinta3 (1007776 )DISPENSADOR 3M CINTA ADHESIVA DE ESCRITORIO NEGRO C-38 UNIDAD 1025776(1007776) DISPENSADOR 3M CINTA ADHESIVA DE ESCRITORIO NEGRO C-38 UNIDAD; Código: 99298; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.748 $ 8.748
31201509
2239-4-LP14
Cinta adhesiva de nylon24 (1518261 )CINTA ADHESIVA 3M SCOTCH 500 12MM X 25MT UNIDAD 1520262(1518261) CINTA ADHESIVA 3M SCOTCH 500 12MM X 25MT UNIDAD; Código: 76874; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.888 $ 9.888
14111525
2239-4-LP14
Papel multiuso50 (1006598 )PAPEL MULTIPROPÓSITO XEROX OFICIO 75GR ALBURA 90-95% RESMA 500 HJS. 1024598(1006598) PAPEL MULTIPROPÓSITO XEROX OFICIO 75GR ALBURA 90-95% RESMA 500 HJS.; Código: 99006; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.869,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.450 $ 143.450
Total Neto $ 205.910
Descuento $ 2.059
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.732
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 242.583


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.