Orden de Compra. Nº765966-18-CM17 "Compra de artículos de escritorio"
Recuerde que el responsable del pago es 6° Juzgado de Garantia de Santiago
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 765966-18-CM17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-10-2017
Nombre de la Orden de Compra Compra de artículos de escritorio
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 6° Jdo de Garantia de Santiago
Razón Social 6° Juzgado de Garantia de Santiago
R.U.T. 61.976.600-8
Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Montt 1606 - Torre F - 7° piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social 6° Juzgado de Garantia de Santiago
R.U.T. 61.976.600-8
Dirección de Facturación Avda Pedro Montt 1606 - Torre F - 7° piso
Comuna Santiago
Impuesto 32976,8028
Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Montt 1606 - Torre F - 7° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-10-2017
TítuloDescripción
Entrega de Lunes a Viernes de 09:00 a 12:30 horas.- 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel100 (975194) TOALLA DE PAPEL NOVA ROLLO UNIDAD 990194(975194) TOALLA DE PAPEL NOVA ROLLO UNIDAD; Código: 17808;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 423,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.300 $ 42.300
44121804
2239-4-LP14
Borradores24 (1007892) GOMA DE BORRAR FABER CASTELL MEDIANA 7085-30 UNIDAD 1025892(1007892) GOMA DE BORRAR FABER CASTELL MEDIANA 7085-30 UNIDAD; Código: 82635;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 249,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.976 $ 5.976
14111531
2239-4-LP14
Libros o cuadernos de registro24 (1109754) CUADERNO TORRE UNIVERSITARIO 7 MM 100 HOJAS COLORES UNIDAD 1129754(1109754) CUADERNO TORRE UNIVERSITARIO 7 MM 100 HOJAS COLORES UNIDAD; Código: 15552;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.600 $ 15.600
44111509
2239-4-LP14
Portalápiz33 (1170841) PORTALÁPIZ ACRIMET CLIP Y TACO AZUL CLARO UNIDAD 1196880(1170841) PORTALÁPIZ ACRIMET CLIP Y TACO AZUL CLARO UNIDAD; Código: 44460AZ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.364,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.012 $ 111.012
Total Neto $ 174.888
Descuento $ 1.326
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.977
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 206.539


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.