Orden de Compra. Nº765966-33-CM18 "2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar"
Recuerde que el responsable del pago es 6° Juzgado de Garantia de Santiago
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 765966-33-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-12-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 6° Jdo de Garantia de Santiago
Razón Social 6° Juzgado de Garantia de Santiago
R.U.T. 61.976.600-8
Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Montt 1606 - Torre F - 7° piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social 6° Juzgado de Garantia de Santiago
R.U.T. 61.976.600-8
Dirección de Facturación Avda Pedro Montt 1606 - Torre F - 7° piso
Comuna Santiago
Impuesto 10161
Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Montt 1606 - Torre F - 7° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Office Pro
Razón Social ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.178.530-k
Sucursal Office Pro
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52141523
2239-10-LP12
Hervidores y teteras2 (1341907 )HERVIDOR THOMAS ELECTRICO 6200N 1,7 L UNIDAD 1368130(1341907) HERVIDOR THOMAS ELECTRICO 6200N 1,7 L UNIDAD; Código: 6122132173; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 27.285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.570 $ 54.570
Total Neto $ 54.570
Descuento $ 1.091
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.161
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 63.640


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.