Orden de Compra. Nº765966-7-CM17 "Compra de art. de escritorio 19 de mayo de 2017"
Recuerde que el responsable del pago es 6° Juzgado de Garantia de Santiago
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 765966-7-CM17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-05-2017
Nombre de la Orden de Compra Compra de art. de escritorio 19 de mayo de 2017
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 6° Jdo de Garantia de Santiago
Razón Social 6° Juzgado de Garantia de Santiago
R.U.T. 61.976.600-8
Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Montt 1606 - Torre F - 7° piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social 6° Juzgado de Garantia de Santiago
R.U.T. 61.976.600-8
Dirección de Facturación Avda Pedro Montt 1606 - Torre F - 7° piso
Comuna Santiago
Impuesto 52882,0578
Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Montt 1606 - Torre F - 7° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-05-2017
TítuloDescripción
Entrega de Lunes a Viernes de 09:00 a 12:30 horas.- 8 Piso.- 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo30 (1006380) NOTA AUTOADHESIVA 3M 654 AMARILLO 100HJS. UNIDAD 1024380(1006380) NOTA AUTOADHESIVA 3M 654 AMARILLO 100HJS. UNIDAD; Código: H400312;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 979,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.370 $ 29.370
14111525
2239-4-LP14
Papel multiuso110 (1006598) PAPEL MULTIPROPÓSITO XEROX OFICIO 75GR ALBURA 90-95% RESMA 500 HJS. 1024598(1006598) PAPEL MULTIPROPÓSITO XEROX OFICIO 75GR ALBURA 90-95% RESMA 500 HJS.; Código: H105720;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.500 $ 225.500
44121802
2239-4-LP14
Líquido corrector12 (1007693) CORRECTOR LIQUID PAPER LAPIZ 7ML UNIDAD 1025693(1007693) CORRECTOR LIQUID PAPER LAPIZ 7ML UNIDAD; Código: L302720;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
44101707
2239-4-LP14
Corcheteras10 (1108385) CORCHETES TORRE ESTANDAR 26/6 500 UNIDADES 1128385(1108385) CORCHETES TORRE ESTANDAR 26/6 500 UNIDADES; Código: R509226;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 522,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.220 $ 5.220
12171703
2239-4-LP14
Tintas12 (1384911) TINTA EXECUTIVE EVER 25 CC AZUL UNIDAD 1411412(1384911) TINTA EXECUTIVE EVER 25 CC AZUL UNIDAD; Código: S410426;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.129,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.548 $ 13.548
Total Neto $ 281.138
Descuento $ 2.811
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 52.882
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 331.209


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.