Orden de Compra. Nº765967-2-CM19 "2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria"
Recuerde que el responsable del pago es 7° Juzgado de Garantia de Santiago
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 765967-2-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-02-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 7° Jdo de Garantia de Santiago
Razón Social 7° Juzgado de Garantia de Santiago
R.U.T. 61.976.900-7
Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Montt 1606 - Torre A - 1° piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204001000 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social 7° Juzgado de Garantia de Santiago
R.U.T. 61.976.900-7
Dirección de Facturación Avda Pedro Montt 1606 - Torre A - 1° piso
Comuna Santiago
Impuesto 15020
Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Montt 1606 - Torre A - 1° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46111502
2239-4-LP14
Minas20 (1006354 )MINAS PENTEL 0.7 MM B UNIDAD 1024354(1006354) MINAS PENTEL 0.7 MM B UNIDAD; Código: 103101B; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 443,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.860 $ 8.860
44121705
2239-4-LP14
Portaminas20 (1006842 )PORTAMINA PILOT 0.7 MM H187 UNIDAD 1024842(1006842) PORTAMINA PILOT 0.7 MM H187 UNIDAD; Código: 15430; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.900 $ 22.900
44122001
2239-4-LP14
Archivadores de fichas16 (1006278 )ARCHIVADOR RHEIN OFICIO ANCHO RADO BURDEO 311166 UNIDAD 1024278(1006278) ARCHIVADOR RHEIN OFICIO ANCHO RADO BURDEO 311166 UNIDAD; Código: 12166; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.572,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.152 $ 25.152
44121708
2239-4-LP14
Marcadores10 (1171148 )DESTACADOR ISOFIT TRANSPARENTE AMARILLO UNIDAD 1197191(1171148) DESTACADOR ISOFIT TRANSPARENTE AMARILLO UNIDAD; Código: 18675AM; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 356,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.560 $ 3.560
44121708
2239-4-LP14
Marcadores10 (1007741 )DESTACADOR ISOFIT TRANSPARENTE VERDE UNIDAD 1025741(1007741) DESTACADOR ISOFIT TRANSPARENTE VERDE UNIDAD; Código: 18674VE; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 404,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.040 $ 4.040
60121109
2239-4-LP14
Blocs de dibujo20 (1007101 )BLOCK DE APUNTES COLÓN UNIVERSITARIO ANILLADO 80 HJS. UNIDAD 1025101(1007101) BLOCK DE APUNTES COLÓN UNIVERSITARIO ANILLADO 80 HJS. UNIDAD; Código: 80617M7; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 767,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.340 $ 15.340
Total Neto $ 79.852
Descuento $ 799
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.020
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 94.073


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.