Orden de Compra. Nº765967-27-CM18 "2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria"
Recuerde que el responsable del pago es 7° Juzgado de Garantia de Santiago
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 765967-27-CM18
Estado de la Orden de Compra En proceso
Fecha de Envío 16-10-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 7° Jdo de Garantia de Santiago
Razón Social 7° Juzgado de Garantia de Santiago
R.U.T. 61.976.900-7
Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Montt 1606 - Torre A - 1° piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204001000 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social 7° Juzgado de Garantia de Santiago
R.U.T. 61.976.900-7
Dirección de Facturación Avda Pedro Montt 1606 - Torre A - 1° piso
Comuna Santiago
Impuesto 5216
Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Montt 1606 - Torre A - 1° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111531
2239-4-LP14
Libros o cuadernos de registro20 (1109754 )CUADERNO TORRE UNIVERSITARIO 7 MM 100 HOJAS COLORES UNIDAD 1129754(1109754) CUADERNO TORRE UNIVERSITARIO 7 MM 100 HOJAS COLORES UNIDAD; Código: H380920; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 779,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.580 $ 15.580
44121804
2239-4-LP14
Borradores20 (1129771 )GOMA DE BORRAR PAPER MATE WHITE PEARL MIGA - UNIDAD 1152056(1129771) GOMA DE BORRAR PAPER MATE WHITE PEARL MIGA - UNIDAD; Código: S426162; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 149,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.980 $ 2.980
60121518
2239-4-LP14
Lápices de grafito30 (1008038 )LÁPIZ GRAFITO FABER CASTELL GOLD Nº2 HB UNIDAD 1026038(1008038) LÁPIZ GRAFITO FABER CASTELL GOLD Nº2 HB UNIDAD; Código: L501604; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 301,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.030 $ 9.030
Total Neto $ 27.590
Descuento $ 138
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.216
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 32.668


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.