Orden de Compra. Nº765967-33-CM18 "2239-7-lp14 CM de Hardware, licencias de software y RED"
Recuerde que el responsable del pago es 7° Juzgado de Garantia de Santiago
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 765967-33-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-11-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-7-lp14 CM de Hardware, licencias de software y RED
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 7° Jdo de Garantia de Santiago
Razón Social 7° Juzgado de Garantia de Santiago
R.U.T. 61.976.900-7
Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Montt 1606 - Torre A - 1° piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206004000 del sistema CGU+PLUS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social 7° Juzgado de Garantia de Santiago
R.U.T. 61.976.900-7
Dirección de Facturación Avda Pedro Montt 1606 - Torre A - 1° piso
Comuna Santiago
Impuesto 24,7
Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Montt 1606 - Torre A - 1° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor First
Razón Social Comercial First Spa
R.U.T. 76.433.824-3
Sucursal First
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81111812
2239-7-lp14
Mantenimiento y soporte de hardware1 (1138789 )SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE HARDWARE - INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO 1160854(1138789) SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE HARDWARE - INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR US$1(130) US$ 130,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 130,00 US$ 130,00
Total Neto US$ 130,00
Descuento US$ 0,00
Cargos US$ 0,00
IVA  19  % US$ 24,70
Impuesto específico US$ 0,00
TOTAL OC US$ 154,70


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.