Orden de Compra. Nº765967-39-CM17 "COMPRA MOF, julio 2017"
Recuerde que el responsable del pago es 7° Juzgado de Garantia de Santiago
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 765967-39-CM17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-07-2017
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MOF, julio 2017
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 7° Jdo de Garantia de Santiago
Razón Social 7° Juzgado de Garantia de Santiago
R.U.T. 61.976.900-7
Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Montt 1606 - Torre A - 3° piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social 7° Juzgado de Garantia de Santiago
R.U.T. 61.976.900-7
Dirección de Facturación Avda Pedro Montt 1606 - Torre A - 1° piso
Comuna Santiago
Impuesto 33378,7212
Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Montt 1606 - Torre A - 1° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-07-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55121606
2239-4-LP14
Etiquetas autoadhesivas10 (1006176) LOMO AUTOADHESIVO ADETEC ANCHO AMARILLO 10 UNIDADES 1024176(1006176) LOMO AUTOADHESIVO ADETEC ANCHO AMARILLO 10 UNIDADES; Código: 12819AM;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
23101502
2239-4-LP14
Perforadoras5 (1006694) PERFORADORA RHEIN GRANDE 30 HJS. UNIDAD 1024694(1006694) PERFORADORA RHEIN GRANDE 30 HJS. UNIDAD; Código: 12802;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.343,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.715 $ 16.715
44111905
2239-4-LP14
Pizarras para plumón y accesorios2 (1006761) PIZARRA ARCOVI CORCHO 0.60 X 1.20 M UNIDAD 1024761(1006761) PIZARRA ARCOVI CORCHO 0.60 X 1.20 M UNIDAD; Código: 84675;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 35.376,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.752 $ 70.752
60121109
2239-4-LP14
Blocs de dibujo20 (1007120) BLOCK DE APUNTES COLÓN CARTA 7MM 80HJS UNIDAD 1025120(1007120) BLOCK DE APUNTES COLÓN CARTA 7MM 80HJS UNIDAD; Código: 11418M7;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 644,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.880 $ 12.880
44101707
2239-4-LP14
Corcheteras5 (1007644) CORCHETERA BOSTITCH B-440 NEGRA UNIDAD 1025644(1007644) CORCHETERA BOSTITCH B-440 NEGRA UNIDAD; Código: 10740;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.121,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.605 $ 30.605
44101723
2239-4-LP14
Bandejas de varios depósitos10 (1170871) BANDEJA DE ESCRITORIO - DOBLE NEGRA MALLA UNIDAD 1196910(1170871) BANDEJA DE ESCRITORIO - DOBLE NEGRA MALLA UNIDAD; Código: 19521;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.500 $ 41.500
Total Neto $ 177.452
Descuento $ 1.775
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.379
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 209.056


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.