Orden de Compra. Nº765967-41-CM17 "Aseo septiembre 2017"
Recuerde que el responsable del pago es 7° Juzgado de Garantia de Santiago
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 765967-41-CM17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-09-2017
Nombre de la Orden de Compra Aseo septiembre 2017
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 7° Jdo de Garantia de Santiago
Razón Social 7° Juzgado de Garantia de Santiago
R.U.T. 61.976.900-7
Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Montt 1606 - Torre A - 3° piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social 7° Juzgado de Garantia de Santiago
R.U.T. 61.976.900-7
Dirección de Facturación Avda Pedro Montt 1606 - Torre A - 1° piso
Comuna Santiago
Impuesto 43622,7194
Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Montt 1606 - Torre A - 1° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-09-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131810
2239-7-LP12
Productos para lavar platos6 (211533) LAVALOZA QUIX LIMON 750 CC 211533(211533) LAVALOZA QUIX LIMON 750 CC ; Código: Z280011;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.695,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.170 $ 10.170
47131803
2239-7-LP12
Desinfectantes domésticos24 (975960) DESINFECTANTE LYSOFORM LYSOFORM ANTIBACTERIAL CITRICO 327 CC 990960(975960) DESINFECTANTE LYSOFORM LYSOFORM ANTIBACTERIAL CITRICO 327 CC; Código: D383822;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.913,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.912 $ 45.912
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel80 (977167) TOALLA DE PAPEL ELITE 24 METROS PAQUETE 3 ROLLOS 992167(977167) TOALLA DE PAPEL ELITE 24 METROS PAQUETE 3 ROLLOS; Código: Z281620;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.878,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.240 $ 150.240
0
2239-7-LP12
BOLSA DE BASURA VIRUTEX BOLSA PLANA 50 X 70 10 U5 (996328) BOLSA DE BASURA VIRUTEX BOLSA PLANA 50 X 70 10 UNIDADES 1013371(996328) BOLSA DE BASURA VIRUTEX BOLSA PLANA 50 X 70 10 UNIDADES; Código: Z390804;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 389,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.945 $ 1.945
47131603
2239-7-LP12
Esponjas10 (1028560) ESPONJA VIRUTEX ABRASIVA ANATOMICA BON ACANALADA GRANDE UNIDAD 1048850(1028560) ESPONJA VIRUTEX ABRASIVA ANATOMICA BON ACANALADA GRANDE UNIDAD; Código: Z300333;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 492,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.920 $ 4.920
14111701
2239-7-LP12
Papel facial40 (1031408) PANUELOS DESECHABLES ELITE FACIAL 50 UNIDADES DOBLE HOJA UNIDAD 1051456(1031408) PANUELOS DESECHABLES ELITE FACIAL 50 UNIDADES DOBLE HOJA UNIDAD; Código: Z292525;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 439,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.560 $ 17.560
Total Neto $ 230.747
Descuento $ 1.154
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.623
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 273.216


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.