Orden de Compra. Nº765967-45-CM18 "2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria"
Recuerde que el responsable del pago es 7° Juzgado de Garantia de Santiago
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 765967-45-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-12-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 7° Jdo de Garantia de Santiago
Razón Social 7° Juzgado de Garantia de Santiago
R.U.T. 61.976.900-7
Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Montt 1606 - Torre A - 1° piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204001000 del sistema CGU plus.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social 7° Juzgado de Garantia de Santiago
R.U.T. 61.976.900-7
Dirección de Facturación Avda Pedro Montt 1606 - Torre A - 1° piso
Comuna Santiago
Impuesto 17421
Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Montt 1606 - Torre A - 1° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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2239-4-LP14
Sobres estándar10 (1007007 )SOBRE TEKNOFAS OFICIO BLANCO 80 GR 50 UNIDADES 1025007(1007007) SOBRE TEKNOFAS OFICIO BLANCO 80 GR 50 UNIDADES; Código: 11464; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.932,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.320 $ 29.320
44121506
2239-4-LP14
Sobres estándar10 (1170917 )SOBRE TEKNOFAS AMERICANO BLANCO 10X23 80 GRAMOS PAQUETE 50 UNIDADES 1196956(1170917) SOBRE TEKNOFAS AMERICANO BLANCO 10X23 80 GRAMOS PAQUETE 50 UNIDADES; Código: 11461; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 728,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.280 $ 7.280
44121506
2239-4-LP14
Sobres estándar10 (1007010 )SOBRE TEKNOFAS SACO OFICIO BLANCO 80 GR 50 UNIDADES 1025010(1007010) SOBRE TEKNOFAS SACO OFICIO BLANCO 80 GR 50 UNIDADES; Código: 11465; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.909,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.090 $ 29.090
55121606
2239-4-LP14
Etiquetas autoadhesivas7 (1006176 )LOMO AUTOADHESIVO ADETEC ANCHO AMARILLO 10 UNIDADES 1024176(1006176) LOMO AUTOADHESIVO ADETEC ANCHO AMARILLO 10 UNIDADES; Código: 12819AM; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 465,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.255 $ 3.255
14111531
2239-4-LP14
Libros o cuadernos de registro30 (1181785 )CUADERNO TORRE UNIVERSITARIO MATEMATICA 5 MILIMETROS 100 HOJAS LISO UNIDAD 1207851(1181785) CUADERNO TORRE UNIVERSITARIO MATEMATICA 5 MILIMETROS 100 HOJAS LISO UNIDAD; Código: 80687; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 789,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.670 $ 23.670
Total Neto $ 92.615
Descuento $ 926
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.421
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 109.110


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.