Orden de Compra. Nº765969-11-CM14 "Orden de Compra. Nº765969-11-CM14 "" "
Recuerde que el responsable del pago es 8° Juzgado de Garantia de Santiago
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 765969-11-CM14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-09-2014
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra. Nº765969-11-CM14 ""
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 8° Jdo de Garantia de Santiago
Razón Social 8° Juzgado de Garantia de Santiago
R.U.T. 61.977.530-9
Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Montt 1606 - Torre A - 4° piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social 8° Juzgado de Garantia de Santiago
R.U.T. 61.977.530-9
Dirección de Facturación Avda Pedro Montt 1606 - Torre A - 4° piso
Comuna Santiago
Impuesto 28718,5
Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Montt 1606 - Torre A - 4° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-09-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel18 (70390) TOALLA DE PAPEL ELITE 3 ROLLOS 24 m 72427(70390) TOALLA DE PAPEL ELITE 3 ROLLOS 24 m; Código: 12625;Región : RM $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.620 $ 28.620
47131810
2239-7-LP12
Productos para lavar platos15 (70448) LAVALOZA VIRGINIA LIQUIDO LIMON 750 ML 72485(70448) LAVALOZA VIRGINIA LIQUIDO LIMON 750 ML; Código: 84752;Región : RM $ 720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800
47131816
2239-7-LP12
Desodorantes60 (210225) DESODORANTE AMBIENTAL AROM AMBIENTAL 360 CC VAINILLA EN FLOR 210225(210225) DESODORANTE AMBIENTAL AROM AMBIENTAL 360 CC VAINILLA EN FLOR ; Código: 84806;Región : RM $ 1.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.200 $ 67.200
14111705
2239-7-LP12
Servilletas de papel30 (975515) SERVILLETA DE PAPEL ELITE COCKTAIL BLANCA 24 X 24 CM 50 UNIDADES 990515(975515) SERVILLETA DE PAPEL ELITE COCKTAIL BLANCA 24 X 24 CM 50 UNIDADES; Código: 12561;Región : RM $ 245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.350 $ 7.350
47131803
2239-7-LP12
Desinfectantes domésticos20 (975991) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL 360 CC 990991(975991) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL 360 CC; Código: 84542AM;Región : RM $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000
47131603
2239-7-LP12
Esponjas6 (976055) ESPONJA FIBRO ABRASIVA ACANALADA PACK DE 3 991055(976055) ESPONJA FIBRO ABRASIVA ACANALADA PACK DE 3; Código: 86077;Región : RM $ 530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.180 $ 3.180
Total Neto $ 151.150
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.718
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 179.868


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.