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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
765969-2-AG21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-10-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 765969-2-COT21 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
8° Jdo de Garantia de Santiago |
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Razón Social |
8° Juzgado de Garantia de Santiago
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R.U.T. |
61.977.530-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avda Pedro Montt 1606 - Torre A - 4° piso |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
8° Juzgado de Garantia de Santiago
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R.U.T. |
61.977.530-9 |
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Dirección de Facturación |
Avda Pedro Montt 1606 - Torre A - 4° piso |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
32822,88 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda Pedro Montt 1606 - Torre A - 4° piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
12-10-2021 |
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Proveedor |
PRISA S A. - sucursal |
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Razón Social |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
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R.U.T. |
96.556.940-5 |
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Sucursal |
PRISA S A. - sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47121701
| Bolsas de basura | 20 | Paquete | Paquetes de bolsas de basura de 80 x 110 centimetros de 10 unidades (Marca Virutex) | |
$ 903,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.060
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$ 18.060
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47131816
| Desodorantes | 100 | Unidad | Desodorantes ambientales de distinta fragancia (Marca Glade) | |
$ 1.547,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 154.700
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$ 154.692
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Total Neto
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$ 172.752
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 32.823
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$ 205.575
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.