Orden de Compra. Nº765969-2-CM18 "COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO MARZO 2018"
Recuerde que el responsable del pago es 8° Juzgado de Garantia de Santiago
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 765969-2-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-03-2018
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO MARZO 2018
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 8° Jdo de Garantia de Santiago
Razón Social 8° Juzgado de Garantia de Santiago
R.U.T. 61.977.530-9
Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Montt 1606 - Torre A - 4° piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social 8° Juzgado de Garantia de Santiago
R.U.T. 61.977.530-9
Dirección de Facturación Avda Pedro Montt 1606 - Torre A - 4° piso
Comuna Santiago
Impuesto 18433,8
Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Montt 1606 - Torre A - 4° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-03-2018
TítuloDescripción
DIRECCION Y HORARIO DE DESPACHODE LUNES A VIERNES DE
09:00 A 14:00 HRS

DIRECCION= AVDA PEDRO MONTT 1604 (ENTRADA FUNCIONARIOS ) SANTIAGO

TORRE A PISO 5

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel30 (1255960 )TOALLA DE PAPEL NOVA ULTRA 16 METROS PAQUETE 4 ROLLOS 1281969(1255960) TOALLA DE PAPEL NOVA ULTRA 16 METROS PAQUETE 4 ROLLOS; Código: 12553; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.883,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.490 $ 56.490
14111705
2239-7-LP12
Servilletas de papel60 (975515 )SERVILLETA DE PAPEL ELITE COCKTAIL BLANCA 24 X 24 CM 50 UNIDADES 990515(975515) SERVILLETA DE PAPEL ELITE COCKTAIL BLANCA 24 X 24 CM 50 UNIDADES; Código: 12561; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.580 $ 11.580
47131603
2239-7-LP12
Esponjas30 (1028560 )ESPONJA VIRUTEX ABRASIVA ANATOMICA BON ACANALADA GRANDE UNIDAD 1048850(1028560) ESPONJA VIRUTEX ABRASIVA ANATOMICA BON ACANALADA GRANDE UNIDAD; Código: 12443; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 391,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.730 $ 11.730
47131810
2239-7-LP12
Productos para lavar platos20 (70448 )LAVALOZA VIRGINIA LIQUIDO LIMON 750 ML 72485(70448) LAVALOZA VIRGINIA LIQUIDO LIMON 750 ML; Código: 84752; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 861,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.220 $ 17.220
Total Neto $ 97.020
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.434
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 115.454


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.