Orden de Compra. Nº765969-3-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 765969-1-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es 8° Juzgado de Garantia de Santiago
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 765969-3-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-04-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 765969-1-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 8° Jdo de Garantia de Santiago
Razón Social 8° Juzgado de Garantia de Santiago
R.U.T. 60.301.001-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social 8° Juzgado de Garantia de Santiago
R.U.T. 60.301.001-9
Dirección de Facturación Avda Pedro Montt 1606 - Torre A - 4° piso
Comuna Santiago
Impuesto 55130,02
Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Montt 1606 - Torre A - 4° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-04-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INSUMOS INTEGRALES SPA
Razón Social INSUMOS INTEGRALES SPA
R.U.T. 76.716.007-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INSUMOS INTEGRALES SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel120UnidadTOALLAS DE PAPEL ULTRA MEGAROLLO DE 26 MTRS. MARCA NOVA  $ 809,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.080 $ 97.080
14111705
Servilletas de papel40UnidadPAQUETES DE SERVILLETAS DE 50 UNIDADES DE 33 X 33 CMS MARCA ELITE  $ 1.165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.600 $ 46.600
47131810
Productos para lavar platos7UnidadLAVALOZAS LIQUIDO BOTELLA DE 750 ML. MARCA QUIX O VIRGINIA  $ 1.974,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.818 $ 13.818
14111701
Papel facial100UnidadCAJAS DE PAÑUELOS DESECHABLES (90 UNIDADES POR CAJA) MARCA ELITE  $ 976,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.600 $ 97.600
53131606
Desodorantes20UnidadDESODORANTES AMBIENTALES DE DIFERENTES AROMAS (MENOS LAVANDA) MARCA GLADE O POETT  $ 1.753,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.060 $ 35.060
Total Neto $ 290.158
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 55.130
TOTAL OC $ 345.288


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.