Orden de Compra. Nº765969-3-CM15 "COMPRA ARTICULOS DE ASEO MARZO 2015"
Recuerde que el responsable del pago es 8° Juzgado de Garantia de Santiago
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 765969-3-CM15
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-03-2015
Nombre de la Orden de Compra COMPRA ARTICULOS DE ASEO MARZO 2015
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 8° Jdo de Garantia de Santiago
Razón Social 8° Juzgado de Garantia de Santiago
R.U.T. 61.977.530-9
Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Montt 1606 - Torre A - 4° piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social 8° Juzgado de Garantia de Santiago
R.U.T. 61.977.530-9
Dirección de Facturación Avda Pedro Montt 1606 - Torre A - 4° piso
Comuna Santiago
Impuesto 28857,2
Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Montt 1606 - Torre A - 4° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-03-2015
TítuloDescripción
HORARIO DE DESPACHO

INGRESO POR ENTRADA A FUNCIONARIOS

TORRE A PISO 4

DE LUNES A VIERNES DE 08:00HRS A 14:00HRS

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel17 (70390) TOALLA DE PAPEL ELITE 3 ROLLOS 24 m 72427(70390) TOALLA DE PAPEL ELITE 3 ROLLOS 24 m; Código: 12625;Región : RM $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.030 $ 27.030
47131810
2239-7-LP12
Productos para lavar platos5 (70448) LAVALOZA VIRGINIA LIQUIDO LIMON 750 ML 72485(70448) LAVALOZA VIRGINIA LIQUIDO LIMON 750 ML; Código: 84752;Región : RM $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.950 $ 3.950
47131816
2239-7-LP12
Desodorantes30 (210225) DESODORANTE AMBIENTAL AROM AMBIENTAL 360 CC VAINILLA EN FLOR 210225(210225) DESODORANTE AMBIENTAL AROM AMBIENTAL 360 CC VAINILLA EN FLOR ; Código: 84806;Región : RM $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.700 $ 32.700
14111705
2239-7-LP12
Servilletas de papel70 (975515) SERVILLETA DE PAPEL ELITE COCKTAIL BLANCA 24 X 24 CM 50 UNIDADES 990515(975515) SERVILLETA DE PAPEL ELITE COCKTAIL BLANCA 24 X 24 CM 50 UNIDADES; Código: 12561;Región : RM $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500
47131803
2239-7-LP12
Desinfectantes domésticos30 (975960) DESINFECTANTE LYSOFORM LYSOFORM ANTIBACTERIAL CITRICO 327 CC 990960(975960) DESINFECTANTE LYSOFORM LYSOFORM ANTIBACTERIAL CITRICO 327 CC; Código: 84542CI;Región : RM $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.500 $ 52.500
0
2239-7-LP12
BOLSA SUPERIOR 80 X 110 CM ROLLO 10 UNIDADES20 (977056) BOLSA SUPERIOR 80 X 110 CM ROLLO 10 UNIDADES 992056(977056) BOLSA SUPERIOR 80 X 110 CM ROLLO 10 UNIDADES; Código: 81140;Región : RM $ 910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.200 $ 18.200
Total Neto $ 151.880
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.857
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 180.737


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.