Orden de Compra. Nº765969-47-CM16 "ARTICULOS OFICINA NOVIEMBRE 2016"
Recuerde que el responsable del pago es 8° Juzgado de Garantia de Santiago
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 765969-47-CM16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-11-2016
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS OFICINA NOVIEMBRE 2016
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 8° Jdo de Garantia de Santiago
Razón Social 8° Juzgado de Garantia de Santiago
R.U.T. 61.977.530-9
Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Montt 1606 - Torre A - 4° piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social 8° Juzgado de Garantia de Santiago
R.U.T. 61.977.530-9
Dirección de Facturación Avda Pedro Montt 1606 - Torre A - 4° piso
Comuna Santiago
Impuesto 14100,9165
Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Montt 1606 - Torre A - 4° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-11-2016
TítuloDescripción
DIRECCION DE DESPACHODE LUNES A VIERNES
DE 09:00 A 14:00HRS
ENTRADA FUNCIONARIOS
AVDA PEDRO MONTT 1604 -SANTIAGO
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo15 (1006393) NOTA AUTOADHESIVA 3M 680-1 BANDERITAS SENALIZADORAS ROJAS 50 UNIDADES 1024393(1006393) NOTA AUTOADHESIVA 3M 680-1 BANDERITAS SENALIZADORAS ROJAS 50 UNIDADES; Código: 11242RJ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.702,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.530 $ 25.530
55121606
2239-4-LP14
Etiquetas autoadhesivas15 (1170846) ETIQUETA AUTOADHESIVA RIVO INK LASER 34X102 2 COLUMNAS PAQUETE 25 HOJAS 1196885(1170846) ETIQUETA AUTOADHESIVA RIVO INK LASER 34X102 2 COLUMNAS PAQUETE 25 HOJAS; Código: 86321;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.173,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.595 $ 47.595
44121620
2239-4-LP14
Dedo de Goma40 (1301737) DEDO DE GOMA HAND NUMERO 12 UNIDAD 1327759(1301737) DEDO DE GOMA HAND NUMERO 12 UNIDAD; Código: 88885;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 46,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.840 $ 1.840
Total Neto $ 74.965
Descuento $ 750
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.101
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 88.316


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.