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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
765971-21-CM17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-06-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE ARTÍCULOS DE MENAJE, ASEO Y ESCRITORIO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
9° Jdo de Garantia de Santiago |
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Razón Social |
9° Juzgado de Garantia de Santiago
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R.U.T. |
61.976.400-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avda Pedro Montt 1606 - Torre A - 9° piso |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
9° Juzgado de Garantia de Santiago
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R.U.T. |
61.976.400-5 |
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Dirección de Facturación |
Avda Pedro Montt 1606 - Torre A - 8° piso |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
17317,759 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda Pedro Montt 1606 - Torre A - 8° piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
03-07-2017 |
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Proveedor |
Luvaly |
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Razón Social |
EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON SPA
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R.U.T. |
76.231.391-K |
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Sucursal |
Luvaly |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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52151703 2239-7-LP12
| Tenedores domésticos | 24 | | (1032183) TENEDOR LUGANO MESA UNIDAD 1060468 | (1032183) TENEDOR LUGANO MESA UNIDAD; Código: 020107007;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 367,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.808
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$ 8.808
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52151702 2239-7-LP12
| Cuchillos domésticos | 6 | | (1032185) CUCHILLO LUGANO LUGANO CUCHILLO MESA 1060469 | (1032185) CUCHILLO LUGANO LUGANO CUCHILLO MESA; Código: 020107006;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 623,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.738
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$ 3.738
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44121605 2239-4-LP14
| Dispensador de Cinta | 5 | | (1108962) DISPENSADOR ISOFIT CINTA ADHESIVA 15975 MEDIANO UNIDAD 1128962 | (1108962) DISPENSADOR ISOFIT CINTA ADHESIVA 15975 MEDIANO UNIDAD; Código: 060421000;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.204,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.020
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$ 6.020
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44101707 2239-4-LP14
| Corcheteras | 10 | | (1109871) CORCHETERA FULTONS 26/6 CORTA METÁLICA NEGRA UNIDAD 1129871 | (1109871) CORCHETERA FULTONS 26/6 CORTA METÁLICA NEGRA UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.977,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.770
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$ 19.770
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27112004 2239-7-LP12
| Palas | 2 | | (1340408) PALA KENDY BASURA C/MANGO UNIDAD 1366626 | (1340408) PALA KENDY BASURA C/MANGO UNIDAD; Código: 020229003;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 954,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.908
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$ 1.908
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0 2239-7-LP12
| GEL DESINFECTANTE PARA MANOS ARENS GEL ALCOHOL COB | 2 | | (1340707) GEL DESINFECTANTE PARA MANOS ARENS GEL ALCOHOL COBRE 5 L 1366926 | (1340707) GEL DESINFECTANTE PARA MANOS ARENS GEL ALCOHOL COBRE 5 L; Código: 020316003;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 25.580,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 51.160
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$ 51.160
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Total Neto
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$ 91.404
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Descuento
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$ 258
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 17.318
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 108.464
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.