Orden de Compra. Nº765971-21-CM17 "ADQUISICION DE ARTÍCULOS DE MENAJE, ASEO Y ESCRITORIO"
Recuerde que el responsable del pago es 9° Juzgado de Garantia de Santiago
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 765971-21-CM17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-06-2017
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ARTÍCULOS DE MENAJE, ASEO Y ESCRITORIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 9° Jdo de Garantia de Santiago
Razón Social 9° Juzgado de Garantia de Santiago
R.U.T. 61.976.400-5
Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Montt 1606 - Torre A - 9° piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social 9° Juzgado de Garantia de Santiago
R.U.T. 61.976.400-5
Dirección de Facturación Avda Pedro Montt 1606 - Torre A - 8° piso
Comuna Santiago
Impuesto 17317,759
Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Montt 1606 - Torre A - 8° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-07-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Luvaly
Razón Social EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON SPA
R.U.T. 76.231.391-K
Sucursal Luvaly
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151703
2239-7-LP12
Tenedores domésticos24 (1032183) TENEDOR LUGANO MESA UNIDAD 1060468(1032183) TENEDOR LUGANO MESA UNIDAD; Código: 020107007;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 367,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.808 $ 8.808
52151702
2239-7-LP12
Cuchillos domésticos6 (1032185) CUCHILLO LUGANO LUGANO CUCHILLO MESA 1060469(1032185) CUCHILLO LUGANO LUGANO CUCHILLO MESA; Código: 020107006;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 623,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.738 $ 3.738
44121605
2239-4-LP14
Dispensador de Cinta5 (1108962) DISPENSADOR ISOFIT CINTA ADHESIVA 15975 MEDIANO UNIDAD 1128962(1108962) DISPENSADOR ISOFIT CINTA ADHESIVA 15975 MEDIANO UNIDAD; Código: 060421000;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.204,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.020 $ 6.020
44101707
2239-4-LP14
Corcheteras10 (1109871) CORCHETERA FULTONS 26/6 CORTA METÁLICA NEGRA UNIDAD 1129871(1109871) CORCHETERA FULTONS 26/6 CORTA METÁLICA NEGRA UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.977,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.770 $ 19.770
27112004
2239-7-LP12
Palas2 (1340408) PALA KENDY BASURA C/MANGO UNIDAD 1366626(1340408) PALA KENDY BASURA C/MANGO UNIDAD; Código: 020229003;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 954,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.908 $ 1.908
0
2239-7-LP12
GEL DESINFECTANTE PARA MANOS ARENS GEL ALCOHOL COB2 (1340707) GEL DESINFECTANTE PARA MANOS ARENS GEL ALCOHOL COBRE 5 L 1366926(1340707) GEL DESINFECTANTE PARA MANOS ARENS GEL ALCOHOL COBRE 5 L; Código: 020316003;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 25.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.160 $ 51.160
Total Neto $ 91.404
Descuento $ 258
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.318
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 108.464


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.