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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
765971-57-CM16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
04-11-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA ART. ESCRITORIO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
9° Jdo de Garantia de Santiago |
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Razón Social |
9° Juzgado de Garantia de Santiago
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R.U.T. |
61.976.400-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avda Pedro Montt 1606 - Torre A - 9° piso |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
9° Juzgado de Garantia de Santiago
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R.U.T. |
61.976.400-5 |
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Dirección de Facturación |
Avda Pedro Montt 1606 - Torre A - 8° piso |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
14500,629 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda Pedro Montt 1606 - Torre A - 8° piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
11-11-2016 |
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Proveedor |
JSN |
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Razón Social |
INVERSIONES JSN SPA
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R.U.T. |
76.368.858-5 |
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Sucursal |
JSN |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44121506 2239-4-LP14
| Sobres estándar | 30 | | (1007002) SOBRE TEKNOFAS ½ OFICIO BLANCO 50 UNIDADES 1025002 | (1007002) SOBRE TEKNOFAS ½ OFICIO BLANCO 50 UNIDADES; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.472,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 44.160
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$ 44.160
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44121618 2239-4-LP14
| Tijeras | 5 | | (1007068) TIJERAS RHEIN 14 CM BLISTER UNIDAD 1025068 | (1007068) TIJERAS RHEIN 14 CM BLISTER UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 642,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.210
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$ 3.210
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44121802 2239-4-LP14
| Líquido corrector | 10 | | (1007693) CORRECTOR LIQUID PAPER LAPIZ 7ML UNIDAD 1025693 | (1007693) CORRECTOR LIQUID PAPER LAPIZ 7ML UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 659,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.590
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$ 6.590
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27111503 2239-4-LP14
| Cuchillos de diversas aplicaciones | 5 | | (1007732) CUCHILLO CARTONERO ISOFIT Nº80 GRANDE CON FRENO RIEL METALICO UNIDAD 1025732 | (1007732) CUCHILLO CARTONERO ISOFIT Nº80 GRANDE CON FRENO RIEL METALICO UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 346,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.730
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$ 1.730
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44121707 2239-4-LP14
| Lápices de colores | 80 | | (1007978) LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA MEDIA AZUL UNIDAD 1025978 | (1007978) LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA MEDIA AZUL UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 105,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.400
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$ 8.400
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44121707 2239-4-LP14
| Lápices de colores | 60 | | (1007979) LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA MEDIA NEGRO UNIDAD 1025979 | (1007979) LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA MEDIA NEGRO UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 105,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.300
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$ 6.300
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44121707 2239-4-LP14
| Lápices de colores | 40 | | (1007980) LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA MEDIA ROJO UNIDAD 1025980 | (1007980) LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA MEDIA ROJO UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 105,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.200
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$ 4.200
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44122101 2239-4-LP14
| Gomas elásticas | 10 | | (1108392) ELÁSTICO FULTONS BILLETES BLANCO 50 GR 1128392 | (1108392) ELÁSTICO FULTONS BILLETES BLANCO 50 GR; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 250,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.500
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$ 2.500
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Total Neto
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$ 77.090
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Descuento
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$ 771
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 14.501
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 90.820
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.