Orden de Compra. Nº765971-57-CM16 "COMPRA ART. ESCRITORIO"
Recuerde que el responsable del pago es 9° Juzgado de Garantia de Santiago
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 765971-57-CM16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-11-2016
Nombre de la Orden de Compra COMPRA ART. ESCRITORIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 9° Jdo de Garantia de Santiago
Razón Social 9° Juzgado de Garantia de Santiago
R.U.T. 61.976.400-5
Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Montt 1606 - Torre A - 9° piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social 9° Juzgado de Garantia de Santiago
R.U.T. 61.976.400-5
Dirección de Facturación Avda Pedro Montt 1606 - Torre A - 8° piso
Comuna Santiago
Impuesto 14500,629
Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Montt 1606 - Torre A - 8° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-11-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JSN
Razón Social INVERSIONES JSN SPA
R.U.T. 76.368.858-5
Sucursal JSN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121506
2239-4-LP14
Sobres estándar30 (1007002) SOBRE TEKNOFAS ½ OFICIO BLANCO 50 UNIDADES 1025002(1007002) SOBRE TEKNOFAS ½ OFICIO BLANCO 50 UNIDADES; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.472,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.160 $ 44.160
44121618
2239-4-LP14
Tijeras5 (1007068) TIJERAS RHEIN 14 CM BLISTER UNIDAD 1025068(1007068) TIJERAS RHEIN 14 CM BLISTER UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 642,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.210 $ 3.210
44121802
2239-4-LP14
Líquido corrector10 (1007693) CORRECTOR LIQUID PAPER LAPIZ 7ML UNIDAD 1025693(1007693) CORRECTOR LIQUID PAPER LAPIZ 7ML UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 659,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.590 $ 6.590
27111503
2239-4-LP14
Cuchillos de diversas aplicaciones5 (1007732) CUCHILLO CARTONERO ISOFIT Nº80 GRANDE CON FRENO RIEL METALICO UNIDAD 1025732(1007732) CUCHILLO CARTONERO ISOFIT Nº80 GRANDE CON FRENO RIEL METALICO UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 346,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.730 $ 1.730
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores80 (1007978) LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA MEDIA AZUL UNIDAD 1025978(1007978) LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA MEDIA AZUL UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores60 (1007979) LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA MEDIA NEGRO UNIDAD 1025979(1007979) LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA MEDIA NEGRO UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores40 (1007980) LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA MEDIA ROJO UNIDAD 1025980(1007980) LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA MEDIA ROJO UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
44122101
2239-4-LP14
Gomas elásticas10 (1108392) ELÁSTICO FULTONS BILLETES BLANCO 50 GR 1128392(1108392) ELÁSTICO FULTONS BILLETES BLANCO 50 GR; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
Total Neto $ 77.090
Descuento $ 771
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.501
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 90.820


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.