Orden de Compra. Nº765971-76-CM18 "ADQUISICIÓN DE PIZARRAS AUTOADHESIVAS Y CORRECTOR."
Recuerde que el responsable del pago es 9° Juzgado de Garantia de Santiago
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 765971-76-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-12-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE PIZARRAS AUTOADHESIVAS Y CORRECTOR.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 9° Jdo de Garantia de Santiago
Razón Social 9° Juzgado de Garantia de Santiago
R.U.T. 61.976.400-5
Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Montt 1606 - Torre A - 9° piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social 9° Juzgado de Garantia de Santiago
R.U.T. 61.976.400-5
Dirección de Facturación Avda Pedro Montt 1606 - Torre A - 8° piso
Comuna Santiago
Impuesto 8111
Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Montt 1606 - Torre A - 8° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111905
2239-4-LP14
Pizarras para plumón y accesorios3 (1006725 )PIZARRA 3M 558 CENTRO MENSAJE 45.7 X 58.4 CM UNIDAD 1024725(1006725) PIZARRA 3M 558 CENTRO MENSAJE 45.7 X 58.4 CM UNIDAD; Código: 11014CO; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 11.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.772 $ 35.772
44121802
2239-4-LP14
Líquido corrector10 (1332473 )CORRECTOR PAPER MATE LIQUID PAPER CORRECTION PEN UNIDAD 1358612(1332473) CORRECTOR PAPER MATE LIQUID PAPER CORRECTION PEN UNIDAD; Código: 99778; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 735,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.350 $ 7.350
Total Neto $ 43.122
Descuento $ 431
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.111
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 50.802


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.