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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
765972-17-CM16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
03-05-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Compra artículo de librería Com.3 Aries |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
13° Jdo de Garantia de Santiago |
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Razón Social |
13° Juzgado de Garantia de Santiago
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R.U.T. |
61.976.700-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avda Pedro Montt 1606 - Torre F - 6° piso |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
13° Juzgado de Garantia de Santiago
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R.U.T. |
61.976.700-4 |
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Dirección de Facturación |
Avda Pedro Montt 1606 - Torre F - 6° piso |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
10485,1006 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda Pedro Montt 1606 - Torre F - 6° piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
06-05-2016 |
| Horario de entrega | Lunes a Viernes de 10:00 a 15:00 horas |
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Proveedor |
COMERCIAL 3ARIES |
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Razón Social |
COMERCIAL 3-ARIES LIMITADA
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R.U.T. |
76.061.008-9 |
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Sucursal |
COMERCIAL 3ARIES |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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0 2239-4-LP14
| LIBRO DE OFICINA BUHO ASISTENCIA OFICIO 200 HJS. U | 2 | | (1006080) LIBRO DE OFICINA BUHO ASISTENCIA OFICIO 200 HJS. UNIDAD 1024080 | (1006080) LIBRO DE OFICINA BUHO ASISTENCIA OFICIO 200 HJS. UNIDAD; Código: ;Región : RM
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$ 5.252,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.504
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$ 10.504
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44111905 2239-4-LP14
| Pizarras para plumón y accesorios | 1 | | (1006775) PIZARRA OFFICHILE CORCHO MARCO DE ALUMINIO 0.80 X 1.20 UNIDAD 1024775 | (1006775) PIZARRA OFFICHILE CORCHO MARCO DE ALUMINIO 0.80 X 1.20 UNIDAD; Código: ;Región : RM
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$ 29.724,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 29.724
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$ 29.724
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44122011 2239-4-LP14
| Carpetas para archivos | 17 | | (1007370) CARPETA DATA ZONE A4 VINIL SCHNELL TRANS.E310 UNIDAD 1025370 | (1007370) CARPETA DATA ZONE A4 VINIL SCHNELL TRANS.E310 UNIDAD; Código: ;Región : RM
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$ 217,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.689
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$ 3.689
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44101707 2239-4-LP14
| Corcheteras | 6 | | (1007682) CORCHETES TORRE 11695 - 26/6 5000 UNIDADES 1025682 | (1007682) CORCHETES TORRE 11695 - 26/6 5000 UNIDADES; Código: ;Región : RM
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$ 391,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.346
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$ 2.346
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44121802 2239-4-LP14
| Líquido corrector | 5 | | (1007697) CORRECTOR PAPER MATE 2 EN 1 22ML UNIDAD 1025697 | (1007697) CORRECTOR PAPER MATE 2 EN 1 22ML UNIDAD; Código: ;Región : RM
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$ 764,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.820
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$ 3.820
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44121605 2239-4-LP14
| Dispensador de Cinta | 2 | | (1007779) DISPENSADOR IMEX DISPENSADOR MAGIC CLIP UNIDAD 1025779 | (1007779) DISPENSADOR IMEX DISPENSADOR MAGIC CLIP UNIDAD; Código: ;Región : RM
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$ 990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.980
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$ 1.980
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44121605 2239-4-LP14
| Dispensador de Cinta | 4 | | (1109393) DISPENSADOR OFFIX MEDIANO PLASTICO DURO UNIDAD 1129393 | (1109393) DISPENSADOR OFFIX MEDIANO PLASTICO DURO UNIDAD; Código: ;Región : RM
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$ 948,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.792
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$ 3.792
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Total Neto
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$ 55.855
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Descuento
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$ 670
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 10.485
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 65.670
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.