Orden de Compra. Nº765972-17-CM16 "Compra artículo de librería Com.3 Aries"
Recuerde que el responsable del pago es 13° Juzgado de Garantia de Santiago
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 765972-17-CM16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-05-2016
Nombre de la Orden de Compra Compra artículo de librería Com.3 Aries
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 13° Jdo de Garantia de Santiago
Razón Social 13° Juzgado de Garantia de Santiago
R.U.T. 61.976.700-4
Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Montt 1606 - Torre F - 6° piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social 13° Juzgado de Garantia de Santiago
R.U.T. 61.976.700-4
Dirección de Facturación Avda Pedro Montt 1606 - Torre F - 6° piso
Comuna Santiago
Impuesto 10485,1006
Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Montt 1606 - Torre F - 6° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-05-2016
TítuloDescripción
Horario de entregaLunes a Viernes de 10:00 a 15:00 horas
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL 3ARIES
Razón Social COMERCIAL 3-ARIES LIMITADA
R.U.T. 76.061.008-9
Sucursal COMERCIAL 3ARIES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-4-LP14
LIBRO DE OFICINA BUHO ASISTENCIA OFICIO 200 HJS. U2 (1006080) LIBRO DE OFICINA BUHO ASISTENCIA OFICIO 200 HJS. UNIDAD 1024080(1006080) LIBRO DE OFICINA BUHO ASISTENCIA OFICIO 200 HJS. UNIDAD; Código: ;Región : RM $ 5.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.504 $ 10.504
44111905
2239-4-LP14
Pizarras para plumón y accesorios1 (1006775) PIZARRA OFFICHILE CORCHO MARCO DE ALUMINIO 0.80 X 1.20 UNIDAD 1024775(1006775) PIZARRA OFFICHILE CORCHO MARCO DE ALUMINIO 0.80 X 1.20 UNIDAD; Código: ;Región : RM $ 29.724,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.724 $ 29.724
44122011
2239-4-LP14
Carpetas para archivos17 (1007370) CARPETA DATA ZONE A4 VINIL SCHNELL TRANS.E310 UNIDAD 1025370(1007370) CARPETA DATA ZONE A4 VINIL SCHNELL TRANS.E310 UNIDAD; Código: ;Región : RM $ 217,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.689 $ 3.689
44101707
2239-4-LP14
Corcheteras6 (1007682) CORCHETES TORRE 11695 - 26/6 5000 UNIDADES 1025682(1007682) CORCHETES TORRE 11695 - 26/6 5000 UNIDADES; Código: ;Región : RM $ 391,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.346 $ 2.346
44121802
2239-4-LP14
Líquido corrector5 (1007697) CORRECTOR PAPER MATE 2 EN 1 22ML UNIDAD 1025697(1007697) CORRECTOR PAPER MATE 2 EN 1 22ML UNIDAD; Código: ;Región : RM $ 764,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.820 $ 3.820
44121605
2239-4-LP14
Dispensador de Cinta2 (1007779) DISPENSADOR IMEX DISPENSADOR MAGIC CLIP UNIDAD 1025779(1007779) DISPENSADOR IMEX DISPENSADOR MAGIC CLIP UNIDAD; Código: ;Región : RM $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.980 $ 1.980
44121605
2239-4-LP14
Dispensador de Cinta4 (1109393) DISPENSADOR OFFIX MEDIANO PLASTICO DURO UNIDAD 1129393(1109393) DISPENSADOR OFFIX MEDIANO PLASTICO DURO UNIDAD; Código: ;Región : RM $ 948,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.792 $ 3.792
Total Neto $ 55.855
Descuento $ 670
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.485
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 65.670


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.