Orden de Compra. Nº765972-2-CM17 "COMPRA ARTICULOS DE ASEO DIMERC"
Recuerde que el responsable del pago es 13° Juzgado de Garantia de Santiago
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 765972-2-CM17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-02-2017
Nombre de la Orden de Compra COMPRA ARTICULOS DE ASEO DIMERC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 13° Jdo de Garantia de Santiago
Razón Social 13° Juzgado de Garantia de Santiago
R.U.T. 61.976.700-4
Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Montt 1606 - Torre F - 6° piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social 13° Juzgado de Garantia de Santiago
R.U.T. 61.976.700-4
Dirección de Facturación Avda Pedro Montt 1606 - Torre F - 6° piso
Comuna Santiago
Impuesto 11157,56
Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Montt 1606 - Torre F - 6° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-02-2017
TítuloDescripción
HORARIO ATENCION PROVEEDORESLUNES A VIERNES DE 10:00 A 15:00 HORAS
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131810
2239-7-LP12
Productos para lavar platos4 (211533) LAVALOZA QUIX LIMON 750 CC 211533(211533) LAVALOZA QUIX LIMON 750 CC ; Código: Z280011;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.695,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.780 $ 6.780
47131816
2239-7-LP12
Desodorantes12 (975330) DESODORANTE AMBIENTAL GLADE AEROSOL MANANA DE CAMPO 360 CC 990330(975330) DESODORANTE AMBIENTAL GLADE AEROSOL MANANA DE CAMPO 360 CC ; Código: Z273123;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.347,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.164 $ 16.164
47131603
2239-7-LP12
Esponjas1 (976055) ESPONJA FIBRO ABRASIVA ACANALADA PACK DE 3 991055(976055) ESPONJA FIBRO ABRASIVA ACANALADA PACK DE 3; Código: M379135;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 648,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 648 $ 648
0
2239-7-LP12
BOLSA DE BASURA GOLIAT 70X90 CM 25MIC REFORZADA PA20 (1018394) BOLSA DE BASURA GOLIAT 70X90 CM 25MIC REFORZADA PAQUETE DE 10 UNIDADES 1038464(1018394) BOLSA DE BASURA GOLIAT 70X90 CM 25MIC REFORZADA PAQUETE DE 10 UNIDADES; Código: Z410448;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 537,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.740 $ 10.740
14111701
2239-7-LP12
Papel facial10 (1031408) PANUELOS DESECHABLES ELITE FACIAL 50 UNIDADES DOBLE HOJA UNIDAD 1051456(1031408) PANUELOS DESECHABLES ELITE FACIAL 50 UNIDADES DOBLE HOJA UNIDAD; Código: Z292525;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 405,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.050 $ 4.050
47131816
2239-7-LP12
Desodorantes12 (1180209) DESODORANTE AMBIENTAL GLADE AEROSOL 360 CC AROMA VAINILLA UNIDAD 1206239(1180209) DESODORANTE AMBIENTAL GLADE AEROSOL 360 CC AROMA VAINILLA UNIDAD; Código: Z272960;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.497,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.964 $ 17.964
27112004
2239-7-LP12
Palas2 (1180323) PALA VIRUTEX VTX PRO C/MANGO METALICO UNIDAD 1206353(1180323) PALA VIRUTEX VTX PRO C/MANGO METALICO UNIDAD; Código: Z402868;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.189,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.378 $ 2.378
Total Neto $ 58.724
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.158
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 69.882


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.