Orden de Compra. Nº765972-30-CM15 "Compra materiales de oficina y aseo"
Recuerde que el responsable del pago es 13° Juzgado de Garantia de Santiago
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 765972-30-CM15
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-08-2015
Nombre de la Orden de Compra Compra materiales de oficina y aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 13° Jdo de Garantia de Santiago
Razón Social 13° Juzgado de Garantia de Santiago
R.U.T. 61.976.700-4
Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Montt 1606 - Torre F - 6° piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social 13° Juzgado de Garantia de Santiago
R.U.T. 61.976.700-4
Dirección de Facturación Avda Pedro Montt 1606 - Torre F - 6° piso
Comuna Santiago
Impuesto 10720,5372
Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Montt 1606 - Torre F - 6° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-08-2015
TítuloDescripción
Horario entregaDe lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Office Pro
Razón Social ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.178.530-k
Sucursal Office Pro
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131810
2239-7-LP12
Productos para lavar platos8 (70452) LAVALOZA VIRGINIA LIQUIDO AROMA PEPINO MELON 500 ML 72489(70452) LAVALOZA VIRGINIA LIQUIDO AROMA PEPINO MELON 500 ML; Código: ;Región : RM $ 640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.120 $ 5.120
44111905
2239-4-LP14
Pizarras para plumón y accesorios2 (1006725) PIZARRA 3M 558 CENTRO MENSAJE 45.7 X 58.4 CM UNIDAD 1024725(1006725) PIZARRA 3M 558 CENTRO MENSAJE 45.7 X 58.4 CM UNIDAD; Código: ;Región : RM $ 10.325,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.650 $ 20.650
44121506
2239-4-LP14
Sobres estándar6 (1007008) SOBRE TEKNOFAS SACO EXTRA OFICIO BLANCO 30X40 50 UNIDADES 1025008(1007008) SOBRE TEKNOFAS SACO EXTRA OFICIO BLANCO 30X40 50 UNIDADES; Código: ;Región : RM $ 2.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.322 $ 14.322
14111514
2239-4-LP14
Cuadernos o tacos 5 (1007031) TACO APUNTES HALLEY PAPEL BLANCO CORRIENTE 9 X 9 500HJS. UNIDAD 1025031(1007031) TACO APUNTES HALLEY PAPEL BLANCO CORRIENTE 9 X 9 500HJS. UNIDAD; Código: ;Región : RM $ 358,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.790 $ 1.790
60121109
2239-4-LP14
Blocs de dibujo15 (1007145) BLOCK DE APUNTES COLÓN OFICIO PREPICADO EMPASTADO 7 MM 80 HJS. UNIDAD 1025145(1007145) BLOCK DE APUNTES COLÓN OFICIO PREPICADO EMPASTADO 7 MM 80 HJS. UNIDAD; Código: ;Región : RM $ 589,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.835 $ 8.835
44121802
2239-4-LP14
Líquido corrector10 (1007692) CORRECTOR LIQUID PAPER FRASCO Y LAPIZ 22 ML 2 EN 1 UNIDAD 1025692(1007692) CORRECTOR LIQUID PAPER FRASCO Y LAPIZ 22 ML 2 EN 1 UNIDAD; Código: ;Región : RM $ 633,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.330 $ 6.330
Total Neto $ 57.047
Descuento $ 623
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.721
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 67.145


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.