Orden de Compra. Nº
765972-4-CM18
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Artículos de oficina y papelería
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Recuerde que el responsable del pago es 13° Juzgado de Garantia de Santiago
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
765972-4-CM18
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
16-02-2018
Nombre de la Orden de Compra
Artículos de oficina y papelería
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
13° Jdo de Garantia de Santiago
Razón Social
13° Juzgado de Garantia de Santiago
R.U.T.
61.976.700-4
Dirección de Unidad de Compra
Avda Pedro Montt 1606 - Torre F - 6° piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
13° Juzgado de Garantia de Santiago
R.U.T.
61.976.700-4
Dirección de Facturación
Avda Pedro Montt 1606 - Torre F - 6° piso
Comuna
Santiago
Impuesto
10003,88
Dirección de Envío de la Factura
Avda Pedro Montt 1606 - Torre F - 6° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
20-02-2018
Título
Descripción
Horario de entrega
Lunes a Viernes de 09:00 a 15:00 horas
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PRISA S A. - sucursal
Razón Social
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T.
96.556.940-5
Sucursal
PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121804
2239-4-LP14
Borradores
5
(1007894 )GOMA DE BORRAR FACTIS MIGA S-20 UNIDAD 1025894
(1007894) GOMA DE BORRAR FACTIS MIGA S-20 UNIDAD; Código: 99825; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 171,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 855
$ 855
26111705
2239-4-LP14
Pilas secas
15
(1006703 )PILA DURACELL AAA PACK 2 UNIDADES 1024703
(1006703) PILA DURACELL AAA PACK 2 UNIDADES; Código: 12420; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 914,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.710
$ 13.710
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo
15
(1006380 )NOTA AUTOADHESIVA 3M 654 AMARILLO 100HJS. UNIDAD 1024380
(1006380) NOTA AUTOADHESIVA 3M 654 AMARILLO 100HJS. UNIDAD; Código: 11240AM; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 1.216,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.240
$ 18.240
46111502
2239-4-LP14
Minas
2
(1006354 )MINAS PENTEL 0.7 MM B UNIDAD 1024354
(1006354) MINAS PENTEL 0.7 MM B UNIDAD; Código: 103101B; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 323,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 646
$ 646
46111502
2239-4-LP14
Minas
2
(1006359 )MINAS PENTEL 0.5MM HB UNIDAD 1024359
(1006359) MINAS PENTEL 0.5MM HB UNIDAD; Código: 10304HB; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 238,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 476
$ 476
44121705
2239-4-LP14
Portaminas
1
(1006834 )PORTAMINA PENTEL 0.7 MM P207 CONO METÁLICO UNIDAD 1024834
(1006834) PORTAMINA PENTEL 0.7 MM P207 CONO METÁLICO UNIDAD; Código: 10107; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 2.286,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.286
$ 2.286
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores
2
(1110468 )LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA MEDIA AZUL 50 UNIDADES 1130468
(1110468) LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA MEDIA AZUL 50 UNIDADES; Código: 10001AZ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 5.348,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.696
$ 10.696
44121708
2239-4-LP14
Marcadores
10
(1170842 )DESTACADOR FABER CASTELL TEXMARKET 49 AMARILLO UNIDAD 1196881
(1170842) DESTACADOR FABER CASTELL TEXMARKET 49 AMARILLO UNIDAD; Código: 83225AM; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.530
$ 3.530
44101707
2239-4-LP14
Corcheteras
3
(1007683 )CORCHETES TORRE 41816 5000 UNIDADES 1025683
(1007683) CORCHETES TORRE 41816 5000 UNIDADES; Código: 10764; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.161
$ 1.161
41111604
2239-4-LP14
Reglas
2
(1006864 )REGLA HAND PLASTICA TRANSPARENTE 20CM UNIDAD 1024864
(1006864) REGLA HAND PLASTICA TRANSPARENTE 20CM UNIDAD; Código: 82970; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 81,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 162
$ 162
27111503
2239-4-LP14
Cuchillos de diversas aplicaciones
3
(1007732 )CUCHILLO CARTONERO ISOFIT Nº80 GRANDE CON FRENO RIEL METALICO UNIDAD 1025732
(1007732) CUCHILLO CARTONERO ISOFIT Nº80 GRANDE CON FRENO RIEL METALICO UNIDAD; Código: 89097; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 474,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.422
$ 1.422
Total Neto
$ 53.184
Descuento
$ 532
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 10.004
Impuesto específico
$ 0
TOTAL OC
$ 62.656
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.