Orden de Compra. Nº765972-4-CM18 "Artículos de oficina y papelería"
Recuerde que el responsable del pago es 13° Juzgado de Garantia de Santiago
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 765972-4-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-02-2018
Nombre de la Orden de Compra Artículos de oficina y papelería
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 13° Jdo de Garantia de Santiago
Razón Social 13° Juzgado de Garantia de Santiago
R.U.T. 61.976.700-4
Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Montt 1606 - Torre F - 6° piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social 13° Juzgado de Garantia de Santiago
R.U.T. 61.976.700-4
Dirección de Facturación Avda Pedro Montt 1606 - Torre F - 6° piso
Comuna Santiago
Impuesto 10003,88
Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Montt 1606 - Torre F - 6° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-02-2018
TítuloDescripción
Horario de entregaLunes a Viernes de 09:00 a 15:00 horas
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121804
2239-4-LP14
Borradores5 (1007894 )GOMA DE BORRAR FACTIS MIGA S-20 UNIDAD 1025894(1007894) GOMA DE BORRAR FACTIS MIGA S-20 UNIDAD; Código: 99825; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 171,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 855 $ 855
26111705
2239-4-LP14
Pilas secas15 (1006703 )PILA DURACELL AAA PACK 2 UNIDADES 1024703(1006703) PILA DURACELL AAA PACK 2 UNIDADES; Código: 12420; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 914,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.710 $ 13.710
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo15 (1006380 )NOTA AUTOADHESIVA 3M 654 AMARILLO 100HJS. UNIDAD 1024380(1006380) NOTA AUTOADHESIVA 3M 654 AMARILLO 100HJS. UNIDAD; Código: 11240AM; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.216,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.240 $ 18.240
46111502
2239-4-LP14
Minas2 (1006354 )MINAS PENTEL 0.7 MM B UNIDAD 1024354(1006354) MINAS PENTEL 0.7 MM B UNIDAD; Código: 103101B; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 323,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 646 $ 646
46111502
2239-4-LP14
Minas2 (1006359 )MINAS PENTEL 0.5MM HB UNIDAD 1024359(1006359) MINAS PENTEL 0.5MM HB UNIDAD; Código: 10304HB; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 238,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 476 $ 476
44121705
2239-4-LP14
Portaminas1 (1006834 )PORTAMINA PENTEL 0.7 MM P207 CONO METÁLICO UNIDAD 1024834(1006834) PORTAMINA PENTEL 0.7 MM P207 CONO METÁLICO UNIDAD; Código: 10107; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.286 $ 2.286
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores2 (1110468 )LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA MEDIA AZUL 50 UNIDADES 1130468(1110468) LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA MEDIA AZUL 50 UNIDADES; Código: 10001AZ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.348,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.696 $ 10.696
44121708
2239-4-LP14
Marcadores10 (1170842 )DESTACADOR FABER CASTELL TEXMARKET 49 AMARILLO UNIDAD 1196881(1170842) DESTACADOR FABER CASTELL TEXMARKET 49 AMARILLO UNIDAD; Código: 83225AM; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.530 $ 3.530
44101707
2239-4-LP14
Corcheteras3 (1007683 )CORCHETES TORRE 41816 5000 UNIDADES 1025683(1007683) CORCHETES TORRE 41816 5000 UNIDADES; Código: 10764; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.161 $ 1.161
41111604
2239-4-LP14
Reglas2 (1006864 )REGLA HAND PLASTICA TRANSPARENTE 20CM UNIDAD 1024864(1006864) REGLA HAND PLASTICA TRANSPARENTE 20CM UNIDAD; Código: 82970; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 81,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162 $ 162
27111503
2239-4-LP14
Cuchillos de diversas aplicaciones3 (1007732 )CUCHILLO CARTONERO ISOFIT Nº80 GRANDE CON FRENO RIEL METALICO UNIDAD 1025732(1007732) CUCHILLO CARTONERO ISOFIT Nº80 GRANDE CON FRENO RIEL METALICO UNIDAD; Código: 89097; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 474,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.422 $ 1.422
Total Neto $ 53.184
Descuento $ 532
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.004
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 62.656


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.