Orden de Compra. Nº765972-4-CM19 "2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria"
Recuerde que el responsable del pago es 13° Juzgado de Garantia de Santiago
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 765972-4-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-04-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 13° Jdo de Garantia de Santiago
Razón Social 13° Juzgado de Garantia de Santiago
R.U.T. 61.976.700-4
Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Montt 1606 - Torre F - 6° piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social 13° Juzgado de Garantia de Santiago
R.U.T. 61.976.700-4
Dirección de Facturación Avda Pedro Montt 1606 - Torre F - 6° piso
Comuna Santiago
Impuesto 9548
Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Montt 1606 - Torre F - 6° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121804
2239-4-LP14
Borradores2 (1007894 )GOMA DE BORRAR FACTIS MIGA S-20 UNIDAD 1025894(1007894) GOMA DE BORRAR FACTIS MIGA S-20 UNIDAD; Código: 99825; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 179,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 358 $ 358
44122104
2239-4-LP14
Clips para papel8 (1007597 )CLIPS ADIX MAGIC CLIP METÁLICO 4.8MM 50 UNIDADES 1025597(1007597) CLIPS ADIX MAGIC CLIP METÁLICO 4.8MM 50 UNIDADES; Código: 82768; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 927,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.416 $ 7.416
44122104
2239-4-LP14
Clips para papel10 (1007620 )CLIPS PEDIN METAL PUNTA REDONDA 33 MM 100 UNIDADES 1025620(1007620) CLIPS PEDIN METAL PUNTA REDONDA 33 MM 100 UNIDADES; Código: 82802; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 158,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.580 $ 1.580
44121708
2239-4-LP14
Marcadores20 (1170842 )DESTACADOR FABER CASTELL TEXMARKET 49 AMARILLO UNIDAD 1196881(1170842) DESTACADOR FABER CASTELL TEXMARKET 49 AMARILLO UNIDAD; Código: 83225AM; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.060 $ 7.060
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores50 (1007978 )LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA MEDIA AZUL UNIDAD 1025978(1007978) LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA MEDIA AZUL UNIDAD; Código: 10001AZ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 123,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.150 $ 6.150
44101707
2239-4-LP14
Corcheteras4 (1166406 )CORCHETERA TORRE METALICA MEDIANA LIMITED NEGRO UNIDAD 1192578(1166406) CORCHETERA TORRE METALICA MEDIANA LIMITED NEGRO UNIDAD; Código: 85706NG; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.229,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.916 $ 20.916
44121506
2239-4-LP14
Sobres estándar10 (1170917 )SOBRE TEKNOFAS AMERICANO BLANCO 10X23 80 GRAMOS PAQUETE 50 UNIDADES 1196956(1170917) SOBRE TEKNOFAS AMERICANO BLANCO 10X23 80 GRAMOS PAQUETE 50 UNIDADES; Código: 11461; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 728,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.280 $ 7.280
Total Neto $ 50.760
Descuento $ 508
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.548
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 59.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.