Orden de Compra. Nº765972-49-CM18 "2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria"
Recuerde que el responsable del pago es 13° Juzgado de Garantia de Santiago
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 765972-49-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-12-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 13° Jdo de Garantia de Santiago
Razón Social 13° Juzgado de Garantia de Santiago
R.U.T. 61.976.700-4
Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Montt 1606 - Torre F - 6° piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social 13° Juzgado de Garantia de Santiago
R.U.T. 61.976.700-4
Dirección de Facturación Avda Pedro Montt 1606 - Torre F - 6° piso
Comuna Santiago
Impuesto 26860
Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Montt 1606 - Torre F - 6° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122104
2239-4-LP14
Clips para papel5 (1519343 )CLIPS FULTONS PLASTIFICADO 33MM COLORES SURTIDOS 100 UNIDADES 1521344(1519343) CLIPS FULTONS PLASTIFICADO 33MM COLORES SURTIDOS 100 UNIDADES; Código: S583824; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores31 (1221373 )LÁPIZ PILOT TINTA GEL 0.7MM SUPER GEL VERDE UNIDAD 1247375(1221373) LÁPIZ PILOT TINTA GEL 0.7MM SUPER GEL VERDE UNIDAD; Código: L185718; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 584,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.104 $ 18.104
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores31 (1163814 )LÁPIZ PILOT TINTA GEL 0.7MM SUPER GEL AZUL BEGREEN UNIDAD 1189876(1163814) LÁPIZ PILOT TINTA GEL 0.7MM SUPER GEL AZUL BEGREEN UNIDAD; Código: L185711; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 567,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.577 $ 17.577
14111531
2239-4-LP14
Libros o cuadernos de registro31 (1241086 )CUADERNO RHEIN 1/2 OFICIO WORK LINE UNIDAD 1267187(1241086) CUADERNO RHEIN 1/2 OFICIO WORK LINE UNIDAD; Código: U382355; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.027,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.837 $ 93.837
60121109
2239-4-LP14
Blocs de dibujo13 (1007209 )BLOCK DE APUNTES RHEIN OFICIO PREPICADO 7MM 80HJS UNIDAD 1025209(1007209) BLOCK DE APUNTES RHEIN OFICIO PREPICADO 7MM 80HJS UNIDAD; Código: H281220; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 906,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.778 $ 11.778
Total Neto $ 142.796
Descuento $ 1.428
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.860
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 168.228


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.