Orden de Compra. Nº765972-5-CM18 "Artículos de oficina y papelería"
Recuerde que el responsable del pago es 13° Juzgado de Garantia de Santiago
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 765972-5-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-02-2018
Nombre de la Orden de Compra Artículos de oficina y papelería
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 13° Jdo de Garantia de Santiago
Razón Social 13° Juzgado de Garantia de Santiago
R.U.T. 61.976.700-4
Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Montt 1606 - Torre F - 6° piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social 13° Juzgado de Garantia de Santiago
R.U.T. 61.976.700-4
Dirección de Facturación Avda Pedro Montt 1606 - Torre F - 6° piso
Comuna Santiago
Impuesto 10249,17
Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Montt 1606 - Torre F - 6° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-02-2018
TítuloDescripción
horario de entrega Lunes y viernes 09:00 a 15:00 horas. 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26111705
2239-4-LP14
Pilas secas3 (1110376 )PILA ENERGIZER AA 2 UNIDADES 1130376(1110376) PILA ENERGIZER AA 2 UNIDADES; Código: P301246; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.303 $ 3.303
44111905
2239-4-LP14
Pizarras para plumón y accesorios4 (1006725 )PIZARRA 3M 558 CENTRO MENSAJE 45.7 X 58.4 CM UNIDAD 1024725(1006725) PIZARRA 3M 558 CENTRO MENSAJE 45.7 X 58.4 CM UNIDAD; Código: P107124; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 10.549,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.196 $ 42.196
44121705
2239-4-LP14
Portaminas1 (1364934 )PORTAMINA FABER CASTELL GRIPMATIC 1318 0.5 MM UNIDAD 1391445(1364934) PORTAMINA FABER CASTELL GRIPMATIC 1318 0.5 MM UNIDAD; Código: L202213; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.355,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.355 $ 1.355
60121518
2239-4-LP14
Lápices de grafito7 (1314070 )LÁPIZ GRAFITO FABER CASTELL Nº2 HB 1205 CUERPO REDONDO UNIDAD 1340091(1314070) LÁPIZ GRAFITO FABER CASTELL Nº2 HB 1205 CUERPO REDONDO UNIDAD; Código: L500104; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.120 $ 1.120
44121708
2239-4-LP14
Marcadores5 (1007773 )DESTACADOR STABILO NARANJA BOSS BEM007 UNIDAD 1025773(1007773) DESTACADOR STABILO NARANJA BOSS BEM007 UNIDAD; Código: L300423; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 486,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.430 $ 2.430
44122011
2239-4-LP14
Carpetas para archivos15 (1271557 )CARPETA FULTONS OFICIO VINIL SCHNELL TRANSPARENTE UNIDAD 1297766(1271557) CARPETA FULTONS OFICIO VINIL SCHNELL TRANSPARENTE UNIDAD; Código: R180414; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900
44121619
2239-4-LP14
Sacapuntas3 (1006872 )SACAPUNTA ADIX METALICO ACHAFLANADO UNIDAD 1024872(1006872) SACAPUNTA ADIX METALICO ACHAFLANADO UNIDAD; Código: S582111; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 87,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 261 $ 261
44121620
2239-4-LP14
Dedo de Goma5 (1109348 )DEDO DE GOMA HAND Nº 11 UNIDAD 1129348(1109348) DEDO DE GOMA HAND Nº 11 UNIDAD; Código: T002470 ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 56,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280 $ 280
44122011
2239-4-LP14
Carpetas para archivos1 (1007478 )CARPETA RHEIN DOBLE OFICIO VINIL C/ANOTADOR AZUL RHE-21251 UNIDAD 1025478(1007478) CARPETA RHEIN DOBLE OFICIO VINIL C/ANOTADOR AZUL RHE-21251 UNIDAD; Código: R106211; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.643,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.643 $ 2.643
Total Neto $ 54.488
Descuento $ 545
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.249
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 64.192


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.