Orden de Compra. Nº
765972-5-CM18
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Artículos de oficina y papelería
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Recuerde que el responsable del pago es 13° Juzgado de Garantia de Santiago
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
765972-5-CM18
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
16-02-2018
Nombre de la Orden de Compra
Artículos de oficina y papelería
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
13° Jdo de Garantia de Santiago
Razón Social
13° Juzgado de Garantia de Santiago
R.U.T.
61.976.700-4
Dirección de Unidad de Compra
Avda Pedro Montt 1606 - Torre F - 6° piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
13° Juzgado de Garantia de Santiago
R.U.T.
61.976.700-4
Dirección de Facturación
Avda Pedro Montt 1606 - Torre F - 6° piso
Comuna
Santiago
Impuesto
10249,17
Dirección de Envío de la Factura
Avda Pedro Montt 1606 - Torre F - 6° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
20-02-2018
Título
Descripción
horario de entrega
Lunes y viernes 09:00 a 15:00 horas.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DIMERC S.A.
Razón Social
DIMERC S A
R.U.T.
96.670.840-9
Sucursal
DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
26111705
2239-4-LP14
Pilas secas
3
(1110376 )PILA ENERGIZER AA 2 UNIDADES 1130376
(1110376) PILA ENERGIZER AA 2 UNIDADES; Código: P301246; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 1.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.303
$ 3.303
44111905
2239-4-LP14
Pizarras para plumón y accesorios
4
(1006725 )PIZARRA 3M 558 CENTRO MENSAJE 45.7 X 58.4 CM UNIDAD 1024725
(1006725) PIZARRA 3M 558 CENTRO MENSAJE 45.7 X 58.4 CM UNIDAD; Código: P107124; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 10.549,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.196
$ 42.196
44121705
2239-4-LP14
Portaminas
1
(1364934 )PORTAMINA FABER CASTELL GRIPMATIC 1318 0.5 MM UNIDAD 1391445
(1364934) PORTAMINA FABER CASTELL GRIPMATIC 1318 0.5 MM UNIDAD; Código: L202213; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 1.355,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.355
$ 1.355
60121518
2239-4-LP14
Lápices de grafito
7
(1314070 )LÁPIZ GRAFITO FABER CASTELL Nº2 HB 1205 CUERPO REDONDO UNIDAD 1340091
(1314070) LÁPIZ GRAFITO FABER CASTELL Nº2 HB 1205 CUERPO REDONDO UNIDAD; Código: L500104; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.120
$ 1.120
44121708
2239-4-LP14
Marcadores
5
(1007773 )DESTACADOR STABILO NARANJA BOSS BEM007 UNIDAD 1025773
(1007773) DESTACADOR STABILO NARANJA BOSS BEM007 UNIDAD; Código: L300423; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 486,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.430
$ 2.430
44122011
2239-4-LP14
Carpetas para archivos
15
(1271557 )CARPETA FULTONS OFICIO VINIL SCHNELL TRANSPARENTE UNIDAD 1297766
(1271557) CARPETA FULTONS OFICIO VINIL SCHNELL TRANSPARENTE UNIDAD; Código: R180414; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 60,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 900
$ 900
44121619
2239-4-LP14
Sacapuntas
3
(1006872 )SACAPUNTA ADIX METALICO ACHAFLANADO UNIDAD 1024872
(1006872) SACAPUNTA ADIX METALICO ACHAFLANADO UNIDAD; Código: S582111; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 87,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 261
$ 261
44121620
2239-4-LP14
Dedo de Goma
5
(1109348 )DEDO DE GOMA HAND Nº 11 UNIDAD 1129348
(1109348) DEDO DE GOMA HAND Nº 11 UNIDAD; Código: T002470 ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 56,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 280
$ 280
44122011
2239-4-LP14
Carpetas para archivos
1
(1007478 )CARPETA RHEIN DOBLE OFICIO VINIL C/ANOTADOR AZUL RHE-21251 UNIDAD 1025478
(1007478) CARPETA RHEIN DOBLE OFICIO VINIL C/ANOTADOR AZUL RHE-21251 UNIDAD; Código: R106211; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 2.643,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.643
$ 2.643
Total Neto
$ 54.488
Descuento
$ 545
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 10.249
Impuesto específico
$ 0
TOTAL OC
$ 64.192
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.