Orden de Compra. Nº765972-9-CM15 "Materiales de Aseo"
Recuerde que el responsable del pago es 13° Juzgado de Garantia de Santiago
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 765972-9-CM15
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-02-2015
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 13° Jdo de Garantia de Santiago
Razón Social 13° Juzgado de Garantia de Santiago
R.U.T. 61.976.700-4
Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Montt 1606 - Torre F - 6° piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social 13° Juzgado de Garantia de Santiago
R.U.T. 61.976.700-4
Dirección de Facturación Avda Pedro Montt 1606 - Torre F - 6° piso
Comuna Santiago
Impuesto 5258,63
Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Montt 1606 - Torre F - 6° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-02-2015
TítuloDescripción
Horario de entregaLos productos deberán ser entregados de Lunes a Viernes de 09:00 a 13:00 horas.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel4 (70390) TOALLA DE PAPEL ELITE 3 ROLLOS 24 m 72427(70390) TOALLA DE PAPEL ELITE 3 ROLLOS 24 m; Código: 12625;Región : RM $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.360 $ 6.360
47131810
2239-7-LP12
Productos para lavar platos3 (70448) LAVALOZA VIRGINIA LIQUIDO LIMON 750 ML 72485(70448) LAVALOZA VIRGINIA LIQUIDO LIMON 750 ML; Código: 84752;Región : RM $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.370 $ 2.370
14111705
2239-7-LP12
Servilletas de papel10 (975515) SERVILLETA DE PAPEL ELITE COCKTAIL BLANCA 24 X 24 CM 50 UNIDADES 990515(975515) SERVILLETA DE PAPEL ELITE COCKTAIL BLANCA 24 X 24 CM 50 UNIDADES; Código: 12561;Región : RM $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
47131502
2239-7-LP12
Bayetas o trapos de limpieza3 (975874) PANO VIRUTEX MULTIUSO 38 X 40 CM 3 UNIDADES 990874(975874) PANO VIRUTEX MULTIUSO 38 X 40 CM 3 UNIDADES; Código: 81578;Región : RM $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940 $ 2.940
47131803
2239-7-LP12
Desinfectantes domésticos5 (975991) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL 360 CC 990991(975991) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL 360 CC; Código: 84542AM;Región : RM $ 1.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.075 $ 9.075
47131603
2239-7-LP12
Esponjas2 (976055) ESPONJA FIBRO ABRASIVA ACANALADA PACK DE 3 991055(976055) ESPONJA FIBRO ABRASIVA ACANALADA PACK DE 3; Código: 86077;Región : RM $ 592,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.184 $ 1.184
53102504
2239-7-LP12
Guantes o manoplas4 (996330) GUANTES VIRUTEX LATEX AFELPADO AMARILLO TALLA S 1013373(996330) GUANTES VIRUTEX LATEX AFELPADO AMARILLO TALLA S; Código: 82657;Región : RM $ 812,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.248 $ 3.248
Total Neto $ 27.677
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.259
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 32.936


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.