Orden de Compra. Nº765973-14-CM18 "COMPRA MATERIALES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es 14° Juzgado de Garantia de Santiago
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 765973-14-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-06-2018
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 14° Jdo de Garantia de Santiago
Razón Social 14° Juzgado de Garantia de Santiago
R.U.T. 61.976.300-9
Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Montt 1606 - Torre E - 9° piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social 14° Juzgado de Garantia de Santiago
R.U.T. 61.976.300-9
Dirección de Facturación Avda Pedro Montt 1606 - Torre E - 9° piso
Comuna Santiago
Impuesto 18604,8
Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Montt 1606 - Torre E - 9° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel5 (118346 )TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO 250 M 2 ROLLOS 122666(118346) TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO 250 M 2 ROLLOS; Código: 88817; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.700 $ 32.700
14111701
2239-7-LP12
Papel facial30 (1152307 )PANUELOS DESECHABLES KLEENEX FACIAL CUBO 60 HOJAS UNIDAD 1174857(1152307) PANUELOS DESECHABLES KLEENEX FACIAL CUBO 60 HOJAS UNIDAD; Código: 19707; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.720 $ 27.720
47131810
2239-7-LP12
Productos para lavar platos10 (30010 )LAVALOZA VIRGINIA LIQUIDO LIMON 500 ML 32047(30010) LAVALOZA VIRGINIA LIQUIDO LIMON 500 ML; Código: 84749; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 634,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.340 $ 6.340
47131816
2239-7-LP12
Desodorantes20 (975362 )DESODORANTE AMBIENTAL POETT PRIMAVERA 360 CC 990362(975362) DESODORANTE AMBIENTAL POETT PRIMAVERA 360 CC ; Código: 10899; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.087,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.740 $ 21.740
0
2239-7-LP12
 20 (1315422 )VASOS DOMINGO PLASTICO TRANSPARENTE 290 ML PAQUETE 25 UNIDADES 1341526(1315422) VASOS DOMINGO PLASTICO TRANSPARENTE 290 ML PAQUETE 25 UNIDADES; Código: 17204; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.420 $ 9.420
Total Neto $ 97.920
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.605
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 116.525


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.