Orden de Compra. Nº765973-27-CM16 "materiales de oficina agosto"
Recuerde que el responsable del pago es 14° Juzgado de Garantia de Santiago
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 765973-27-CM16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-08-2016
Nombre de la Orden de Compra materiales de oficina agosto
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 14° Jdo de Garantia de Santiago
Razón Social 14° Juzgado de Garantia de Santiago
R.U.T. 61.976.300-9
Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Montt 1606 - Torre E - 9° piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social 14° Juzgado de Garantia de Santiago
R.U.T. 61.976.300-9
Dirección de Facturación Avda Pedro Montt 1606 - Torre E - 9° piso
Comuna Santiago
Impuesto 10573,8287
Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Montt 1606 - Torre E - 9° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-08-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131816
2239-7-LP12
Desodorantes10 (210219) DESODORANTE AMBIENTAL AROM AMBIENTAL 360 CC FANTASIAS MARINAS 210219(210219) DESODORANTE AMBIENTAL AROM AMBIENTAL 360 CC FANTASIAS MARINAS ; Código: Z311723;Región : RM $ 1.206,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.060 $ 12.060
0
2239-4-LP14
LIBRO DE OFICINA REM ASISTENCIA 50 HJS. UNIDAD3 (1006113) LIBRO DE OFICINA REM ASISTENCIA 50 HJS. UNIDAD 1024113(1006113) LIBRO DE OFICINA REM ASISTENCIA 50 HJS. UNIDAD; Código: R687702;Región : RM $ 1.162,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.486 $ 3.486
44121631
2239-4-LP14
Distribuidores de pegamento o recambios10 (1006367) ADHESIVO TORRE BARRA 21GR UNIDAD 1024367(1006367) ADHESIVO TORRE BARRA 21GR UNIDAD; Código: U372899;Región : RM $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.350 $ 2.350
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores20 (1007977) LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA FINA ROJO UNIDAD 1025977(1007977) LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA FINA ROJO UNIDAD; Código: L399646;Región : RM $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.020 $ 3.020
14111701
2239-7-LP12
Papel facial30 (1031408) PANUELOS DESECHABLES ELITE FACIAL 50 UNIDADES DOBLE HOJA UNIDAD 1051456(1031408) PANUELOS DESECHABLES ELITE FACIAL 50 UNIDADES DOBLE HOJA UNIDAD; Código: Z292525;Región : RM $ 439,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.170 $ 13.170
44101707
2239-4-LP14
Corcheteras3 (1109871) CORCHETERA FULTONS 26/6 CORTA METÁLICA NEGRA UNIDAD 1129871(1109871) CORCHETERA FULTONS 26/6 CORTA METÁLICA NEGRA UNIDAD; Código: R587104;Región : RM $ 1.799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.397 $ 5.397
47131810
2239-7-LP12
Productos para lavar platos20 (1181039) LAVALOZA TUTTI CONCENTRADO ENVASE DE 500 CC UNIDAD 1207093(1181039) LAVALOZA TUTTI CONCENTRADO ENVASE DE 500 CC UNIDAD; Código: Z464680;Región : RM $ 812,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.240 $ 16.240
Total Neto $ 55.723
Descuento $ 71
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.574
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 66.226


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.