Orden de Compra. Nº765973-3-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 765973-4-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es 14° Juzgado de Garantia de Santiago
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 765973-3-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 765973-4-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 14° Jdo de Garantia de Santiago
Razón Social 14° Juzgado de Garantia de Santiago
R.U.T. 60.301.001-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social 14° Juzgado de Garantia de Santiago
R.U.T. 60.301.001-9
Dirección de Facturación Avda Pedro Montt 1606 - Torre E - 9° piso
Comuna Santiago
Impuesto 16435
Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Montt 1606 - Torre E - 9° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DMM
Razón Social DISTRIBUIDORA MULTIMARCA LIMITADA.
R.U.T. 76.093.253-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DMM
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura60UnidadPAÑUELO DESECHABLE MARCA ELITE  $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.400 $ 29.400
47131810
Productos para lavar platos30UnidadLAVALOZAS LIQUIDO, 750 CC, MARCA QUIX O SIMILAR  $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.700 $ 38.700
47131603
Esponjas20UnidadVIRUTILLAS GRIS PARA LIMPIEZA, MARCA VIRUTEX O SIMILAR  $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.800 $ 11.800
47121701
Bolsas de basura20UnidadBOLSAS DE BASURA 50 POR 70 CMS, (PAQUETES DE 10 UNIDADES)  $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600
Total Neto $ 86.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.435
TOTAL OC $ 102.935


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.