Orden de Compra. Nº765973-36-CM18 "Compra articulos de aseo para el 14º Juzgado de Garantia de Santiago"
Recuerde que el responsable del pago es 14° Juzgado de Garantia de Santiago
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 765973-36-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-11-2018
Nombre de la Orden de Compra Compra articulos de aseo para el 14º Juzgado de Garantia de Santiago
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 14° Jdo de Garantia de Santiago
Razón Social 14° Juzgado de Garantia de Santiago
R.U.T. 61.976.300-9
Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Montt 1606 - Torre E - 9° piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204007000 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social 14° Juzgado de Garantia de Santiago
R.U.T. 61.976.300-9
Dirección de Facturación Avda Pedro Montt 1606 - Torre E - 9° piso
Comuna Santiago
Impuesto 5782
Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Montt 1606 - Torre E - 9° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-7-LP12
 10 (1383709 )VASOS DOMINGO PLASTICO TRANSPARENTE 350 ML PAQUETE 25 UNIDADES 1410209(1383709) VASOS DOMINGO PLASTICO TRANSPARENTE 350 ML PAQUETE 25 UNIDADES; Código: 11555; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 436,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.360 $ 4.360
47131816
2239-7-LP12
Desodorantes10 (975330 )DESODORANTE AMBIENTAL GLADE AEROSOL MANANA DE CAMPO 360 CC 990330(975330) DESODORANTE AMBIENTAL GLADE AEROSOL MANANA DE CAMPO 360 CC ; Código: 86099; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.307,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.070 $ 13.070
47131810
2239-7-LP12
Productos para lavar platos10 (70448 )LAVALOZA VIRGINIA LIQUIDO LIMON 750 ML 72485(70448) LAVALOZA VIRGINIA LIQUIDO LIMON 750 ML; Código: 84752; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
14111701
2239-7-LP12
Papel facial20 (1031408 )PANUELOS DESECHABLES ELITE FACIAL 50 UNIDADES DOBLE HOJA UNIDAD 1051456(1031408) PANUELOS DESECHABLES ELITE FACIAL 50 UNIDADES DOBLE HOJA UNIDAD; Código: 21818; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.600 $ 4.600
Total Neto $ 30.430
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.782
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 36.212


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.