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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
765973-40-CM18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
30-11-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
14° Jdo de Garantia de Santiago |
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Razón Social |
14° Juzgado de Garantia de Santiago
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R.U.T. |
61.976.300-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avda Pedro Montt 1606 - Torre E - 9° piso |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
14° Juzgado de Garantia de Santiago
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R.U.T. |
61.976.300-9 |
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Dirección de Facturación |
Avda Pedro Montt 1606 - Torre E - 9° piso |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
42323 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda Pedro Montt 1606 - Torre E - 9° piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DIMERC S.A. |
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Razón Social |
DIMERC S A
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R.U.T. |
96.670.840-9 |
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Sucursal |
DIMERC S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111525 2239-4-LP14
| Papel multiuso | 100 | | (1006598 )PAPEL MULTIPROPÓSITO XEROX OFICIO 75GR ALBURA 90-95% RESMA 500 HJS. 1024598 | (1006598) PAPEL MULTIPROPÓSITO XEROX OFICIO 75GR ALBURA 90-95% RESMA 500 HJS.; Código: H105720; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 2.250,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 225.000
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$ 225.000
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Total Neto
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$ 225.000
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Descuento
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$ 2.250
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 42.323
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 265.073
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.