Orden de Compra. Nº765973-42-CM16 "MATERIALES ASEO Y OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es 14° Juzgado de Garantia de Santiago
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 765973-42-CM16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-12-2016
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ASEO Y OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 14° Jdo de Garantia de Santiago
Razón Social 14° Juzgado de Garantia de Santiago
R.U.T. 61.976.300-9
Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Montt 1606 - Torre E - 9° piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social 14° Juzgado de Garantia de Santiago
R.U.T. 61.976.300-9
Dirección de Facturación Avda Pedro Montt 1606 - Torre E - 9° piso
Comuna Santiago
Impuesto 15118,3
Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Montt 1606 - Torre E - 9° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
2239-7-LP12
Desinfectantes domésticos10 (975996) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL A/BACTERIAL ESENCIA ORIGINAL 360 CC 990996(975996) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL A/BACTERIAL ESENCIA ORIGINAL 360 CC; Código: 84542;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.750 $ 18.750
14111701
2239-7-LP12
Papel facial40 (1152307) PANUELOS DESECHABLES KLEENEX FACIAL CUBO 60 HOJAS UNIDAD 1174857(1152307) PANUELOS DESECHABLES KLEENEX FACIAL CUBO 60 HOJAS UNIDAD; Código: 19707;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 886,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.440 $ 35.440
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel3 (70390) TOALLA DE PAPEL ELITE 3 ROLLOS 2 72427(70390) TOALLA DE PAPEL ELITE 3 ROLLOS 2; Código: 12625;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.926,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.778 $ 5.778
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo5 (1006398) NOTA AUTOADHESIVA 3M 683 TAPE FLAGCHIC 4 COLORES SURTIDOS 140HJS. UNIDAD 1024398(1006398) NOTA AUTOADHESIVA 3M 683 TAPE FLAGCHIC 4 COLORES SURTIDOS 140HJS. UNIDAD; Código: 17516;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.468,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.340 $ 17.340
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores20 (1007978) LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA MEDIA AZUL UNIDAD 1025978(1007978) LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA MEDIA AZUL UNIDAD; Código: 10001AZ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 123,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.460 $ 2.460
Total Neto $ 79.768
Descuento $ 198
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.118
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 94.688


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.