Orden de Compra. Nº765974-12-CM19 "2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal"
Recuerde que el responsable del pago es Juzgado de Garantia de Colina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 765974-12-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-03-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jdo de Garantia de Colina
Razón Social Juzgado de Garantia de Colina
R.U.T. 61.977.510-4
Dirección de Unidad de Compra Carretera General San Martín 521 - 1° Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Juzgado de Garantia de Colina
R.U.T. 61.977.510-4
Dirección de Facturación Carretera General San Martín 521 - 1° Piso
Comuna Colina
Impuesto 42224
Dirección de Envío de la Factura Carretera General San Martín 521 - 1° Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131810
2239-7-LP12
Productos para lavar platos20 (977211 )LAVALOZA QUIX 500 ML UNIDAD 992211(977211) LAVALOZA QUIX 500 ML UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.560 $ 27.560
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel10 (975232 )TOALLA DE PAPEL TORK INTERFOLIADA 250 HOJAS BLANCA 16 PAQUETES 990232(975232) TOALLA DE PAPEL TORK INTERFOLIADA 250 HOJAS BLANCA 16 PAQUETES; Código: Z289920; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 19.579,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.790 $ 195.790
Total Neto $ 223.350
Descuento $ 1.117
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.224
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 264.457


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.