Orden de Compra. Nº765974-13-CM18 "Compra materiales de aseo"
Recuerde que el responsable del pago es Juzgado de Garantia de Colina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 765974-13-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-04-2018
Nombre de la Orden de Compra Compra materiales de aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jdo de Garantia de Colina
Razón Social Juzgado de Garantia de Colina
R.U.T. 61.977.510-4
Dirección de Unidad de Compra Carretera General San Martín 521 - 1° Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Juzgado de Garantia de Colina
R.U.T. 61.977.510-4
Dirección de Facturación Carretera General San Martín 521 - 1° Piso
Comuna Colina
Impuesto 117359,96
Dirección de Envío de la Factura Carretera General San Martín 521 - 1° Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-04-2018
TítuloDescripción
Horario recepción de productosDe lunes a viernes de 08:00 a 13:30 horas
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131628
2239-7-LP12
shampoo20 (1031411 )SHAMPOO BALLERINA LIQUIDO RECARGA 1 LITRO YOGHURT - ARANDANO DOYPACK UNIDAD 1051459(1031411) SHAMPOO BALLERINA LIQUIDO RECARGA 1 LITRO YOGHURT - ARANDANO DOYPACK UNIDAD; Código: U416756; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.205,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.100 $ 24.100
0
2239-7-LP12
 40 (981258 )GEL DESINFECTANTE PARA MANOS DETTOL 200 ML UNIDAD 996718(981258) GEL DESINFECTANTE PARA MANOS DETTOL 200 ML UNIDAD ; Código: Z430122; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.312,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.480 $ 92.480
47131816
2239-7-LP12
Desodorantes30 (975322 )DESODORANTE AMBIENTAL GLADE ACEITES NATURALES APARATO VAINILLA 7 ML UNIDAD 990322(975322) DESODORANTE AMBIENTAL GLADE ACEITES NATURALES APARATO VAINILLA 7 ML UNIDAD; Código: Z107182; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.728,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.840 $ 81.840
47131803
2239-7-LP12
Desinfectantes domésticos50 (975991 )DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL 360 CC 990991(975991) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL 360 CC; Código: Z302511; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.901,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.050 $ 95.050
14111701
2239-7-LP12
Papel facial60 (1031406 )PANUELOS DESECHABLES ELITE CAJA INDIVIDUAL 90 HOJAS UNIDAD 1051454(1031406) PANUELOS DESECHABLES ELITE CAJA INDIVIDUAL 90 HOJAS UNIDAD; Código: Z443636; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 703,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.180 $ 42.180
14111704
2239-7-LP12
Papel higiénico20 (1030072 )PAPEL HIGIÉNICO TORK DOBLE HOJA 32 ROLLOS DE 50 MTS 1050359(1030072) PAPEL HIGIÉNICO TORK DOBLE HOJA 32 ROLLOS DE 50 MTS; Código: Z422494; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 14.572,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 291.440 $ 291.440
Total Neto $ 627.090
Descuento $ 9.406
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 117.360
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 735.044


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.