Orden de Compra. Nº765974-33-CM18 "2239-7-LP12 Menaje, Aseo y cuidado personal"
Recuerde que el responsable del pago es Juzgado de Garantia de Colina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 765974-33-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-09-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP12 Menaje, Aseo y cuidado personal
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jdo de Garantia de Colina
Razón Social Juzgado de Garantia de Colina
R.U.T. 61.977.510-4
Dirección de Unidad de Compra Carretera General San Martín 521 - 1° Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21-2018 del sistema 21-2018.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Juzgado de Garantia de Colina
R.U.T. 61.977.510-4
Dirección de Facturación Carretera General San Martín 521 - 1° Piso
Comuna
Impuesto 121299
Dirección de Envío de la Factura Carretera General San Martín 521 - 1° Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.906.980-8
Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel40 (1018413 )TOALLA DE PAPEL TORK JUMBO 250 M BLANCA 2 ROLLOS UNIDAD 1038483(1018413) TOALLA DE PAPEL TORK JUMBO 250 M BLANCA 2 ROLLOS UNIDAD; Código: HIPTOAAFH2820; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.013,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.520 $ 240.520
14111704
2239-7-LP12
Papel higiénico40 (976319 )PAPEL HIGIÉNICO TORK PREMIUM HIGIENICO JUMBO D/H 6 ROLLOS (6X1) 991319(976319) PAPEL HIGIÉNICO TORK PREMIUM HIGIENICO JUMBO D/H 6 ROLLOS (6X1); Código: HIPHIGAFH2337; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 10.441,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 417.640 $ 417.640
Total Neto $ 658.160
Descuento $ 19.745
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 121.299
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 759.714


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.