Orden de Compra. Nº765974-38-CM18 "2239-10-LP12 Artículos de Ferretería, Materiales para la Construcción y Electrohogar"
Recuerde que el responsable del pago es Juzgado de Garantia de Colina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 765974-38-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-09-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP12 Artículos de Ferretería, Materiales para la Construcción y Electrohogar
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jdo de Garantia de Colina
Razón Social Juzgado de Garantia de Colina
R.U.T. 61.977.510-4
Dirección de Unidad de Compra Carretera General San Martín 521 - 1° Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 29-2018 del sistema 29-2018.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Juzgado de Garantia de Colina
R.U.T. 61.977.510-4
Dirección de Facturación Carretera General San Martín 521 - 1° Piso
Comuna
Impuesto 6190
Dirección de Envío de la Factura Carretera General San Martín 521 - 1° Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Office Pro
Razón Social ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.178.530-k
Sucursal Office Pro
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52141523
2239-10-LP12
Hervidores y teteras2 (981615 )HERVIDOR THOMAS 2.0 NEGRO TH UNIDAD 997094(981615) HERVIDOR THOMAS 2.0 NEGRO TH UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 16.621,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.242 $ 33.242
Total Neto $ 33.242
Descuento $ 665
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.190
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 38.767


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.