Orden de Compra. Nº766031-14-CM18 "Compra de Matertiales de Aseo"
Recuerde que el responsable del pago es 1° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 766031-14-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-06-2018
Nombre de la Orden de Compra Compra de Matertiales de Aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 1° TOP de Santiago
Razón Social 1° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago
R.U.T. 61.977.610-0
Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Montt 1606 - Torre D - 4° piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social 1° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago
R.U.T. 61.977.610-0
Dirección de Facturación Avda Pedro Montt 1606 - Torre D - 4° piso
Comuna Santiago
Impuesto 51345,22
Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Montt 1606 - Torre D - 4° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
2239-7-LP12
Cloro Cl24 (1384032 )CLORO EXCELL CLOROGEL TRADICIONAL 900CC UNIDAD 1410533(1384032) CLORO EXCELL CLOROGEL TRADICIONAL 900CC UNIDAD; Código: 91744; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.013,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.312 $ 24.312
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel24 (975193 )TOALLA DE PAPEL NOVA 12 M 24 UNIDADES 990193(975193) TOALLA DE PAPEL NOVA 12 M 24 UNIDADES; Código: 18683; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 7.079,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 169.896 $ 169.896
47131810
2239-7-LP12
Productos para lavar platos6 (30010 )LAVALOZA VIRGINIA LIQUIDO LIMON 500 ML 32047(30010) LAVALOZA VIRGINIA LIQUIDO LIMON 500 ML; Código: 84749; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 634,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.804 $ 3.804
47131502
2239-7-LP12
Bayetas o trapos de limpieza12 (975843 )PANO 3M MULTIUSO 19 X 25 CM 990843(975843) PANO 3M MULTIUSO 19 X 25 CM; Código: 87208; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.111,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.332 $ 13.332
47131603
2239-7-LP12
Esponjas12 (976062 )ESPONJA 3M ABRASIVA STANDAR SCOTCH BRITE UNIDAD 991062(976062) ESPONJA 3M ABRASIVA STANDAR SCOTCH BRITE UNIDAD; Código: 78091; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 786,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.432 $ 9.432
47131816
2239-7-LP12
Desodorantes2 (996548 )DESODORANTE AMBIENTAL AROM AMBIENTAL 360 CC FRUTILLA CREMA 12 UNIDADES 1013626(996548) DESODORANTE AMBIENTAL AROM AMBIENTAL 360 CC FRUTILLA CREMA 12 UNIDADES; Código: 88771; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 12.123,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.246 $ 24.246
47131816
2239-7-LP12
Desodorantes2 (996486 )DESODORANTE AMBIENTAL AROM 360CC JARDIN DE LAVANDA 12 UNIDADES 1013557(996486) DESODORANTE AMBIENTAL AROM 360CC JARDIN DE LAVANDA 12 UNIDADES; Código: 84800; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 12.608,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.216 $ 25.216
Total Neto $ 270.238
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 51.345
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 321.583


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.