|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
766031-19-CM18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
18-06-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Compra Materiales de Oficina |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
1° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago
|
|
R.U.T. |
61.977.610-0 |
|
Dirección de Facturación |
Avda Pedro Montt 1606 - Torre D - 4° piso |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
10963,19 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avda Pedro Montt 1606 - Torre D - 4° piso |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
DIMERC S.A. |
|
Razón Social |
DIMERC S A
|
|
R.U.T. |
96.670.840-9 |
|
Sucursal |
DIMERC S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111530 2239-4-LP14
| Notas de papel autoadhesivo | 36 | | (1006369 )NOTA AUTOADHESIVA 3M 330 ZIG-ZAG AMARILLO 100HJS. UNIDAD 1024369 | (1006369) NOTA AUTOADHESIVA 3M 330 ZIG-ZAG AMARILLO 100HJS. UNIDAD; Código: H480512; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.073,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 38.628
|
$ 38.628
|
44121802 2239-4-LP14
| Líquido corrector | 24 | | (1332473 )CORRECTOR PAPER MATE LIQUID PAPER CORRECTION PEN UNIDAD 1358612 | (1332473) CORRECTOR PAPER MATE LIQUID PAPER CORRECTION PEN UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 819,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 19.656
|
$ 19.656
|
|
|
Total Neto
|
$ 58.284
|
|
Descuento
|
$ 583
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 10.963
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 68.664
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.