Orden de Compra. Nº766031-40-CM18 "2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria"
Recuerde que el responsable del pago es 1° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 766031-40-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-11-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 1° TOP de Santiago
Razón Social 1° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago
R.U.T. 61.977.610-0
Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Montt 1606 - Torre D - 4° piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204001 del sistema cgu + plus.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social 1° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago
R.U.T. 61.977.610-0
Dirección de Facturación Avda Pedro Montt 1606 - Torre D - 4° piso
Comuna Santiago
Impuesto 18769
Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Montt 1606 - Torre D - 4° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111506
2239-4-LP14
Tacos calendario30 (1365114 )TACO CALENDARIO RHEIN GRANDE URAL UNIDAD 1391626(1365114) TACO CALENDARIO RHEIN GRANDE URAL UNIDAD; Código: U474567; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.900 $ 36.900
44121618
2239-4-LP14
Tijeras12 (1007068 )TIJERAS RHEIN 14 CM BLISTER UNIDAD 1025068(1007068) TIJERAS RHEIN 14 CM BLISTER UNIDAD; Código: U378314; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 759,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.108 $ 9.108
31201509
2239-4-LP14
Cinta adhesiva de nylon24 (1518264 )CINTA ADHESIVA 3M SCOTCH 500 18MM X 25MT UNIDAD 1520265(1518264) CINTA ADHESIVA 3M SCOTCH 500 18MM X 25MT UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 373,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.952 $ 8.952
44121802
2239-4-LP14
Líquido corrector12 (1007693 )CORRECTOR LIQUID PAPER LAPIZ 7ML UNIDAD 1025693(1007693) CORRECTOR LIQUID PAPER LAPIZ 7ML UNIDAD; Código: L302720; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo12 (1166404 )NOTA AUTOADHESIVA 3M BANDERITAS TAPE FLAGS 683 4 COLORES UNIDAD 1192576(1166404) NOTA AUTOADHESIVA 3M BANDERITAS TAPE FLAGS 683 4 COLORES UNIDAD; Código: R305224; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.320 $ 37.320
Total Neto $ 99.780
Descuento $ 998
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.769
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 117.551


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.