Orden de Compra. Nº766032-11-CM18 "ORDEN DE COMPRA MENAJE RENHET SPA"
Recuerde que el responsable del pago es 2° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 766032-11-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-06-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA MENAJE RENHET SPA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 2° TOP de Santiago
Razón Social 2° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago
R.U.T. 61.978.360-3
Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Montt 1606 - Torre D - 2° piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CHC-1714-011-2018 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social 2° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago
R.U.T. 61.978.360-3
Dirección de Facturación Avda. Pedro Montt 1606 - Torre D - 3° piso
Comuna Santiago
Impuesto 56589,22
Dirección de Envío de la Factura Avda. Pedro Montt 1606 - Torre D - 3° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-06-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RENHET SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE ASEO RENHET SPA
R.U.T. 76.268.728-3
Sucursal RENHET SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-7-LP12
 2 (1548712 )TERMOS THERMOS SIFON ACERO INOXIDABLE 1.5 LT UNIDAD 1550594(1548712) TERMOS THERMOS SIFON ACERO INOXIDABLE 1.5 LT UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 12.722,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.444 $ 25.444
0
2239-7-LP12
 4 (1027625 )VASOS DOMINGO PLASTICO 296 ML 10 ONZ PAQ 25 UNIDADES 80 PAQUETES X 25 UNIDADES 1047886(1027625) VASOS DOMINGO PLASTICO 296 ML 10 ONZ PAQ 25 UNIDADES 80 PAQUETES X 25 UNIDADES; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 35.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.360 $ 143.360
0
2239-7-LP12
 5 (1145132 )VASOS DGO TERMICO 300 CC CAJA 1000 UNIDADES 1167616(1145132) VASOS DGO TERMICO 300 CC CAJA 1000 UNIDADES; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 27.649,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.245 $ 138.245
Total Neto $ 307.049
Descuento $ 9.211
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 56.589
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 354.427


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.