|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
766032-14-CM17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
En proceso |
|
Fecha de Envío |
23-02-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA LIVE |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
2° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago
|
|
R.U.T. |
61.978.360-3 |
|
Dirección de Facturación |
Avda. Pedro Montt 1606 - Torre D - 3° piso |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
10636,2 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Pedro Montt 1606 - Torre D - 3° piso |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
28-02-2017 |
|
|
|
Proveedor |
LIVE |
|
Razón Social |
LIMPIEZA VERDE SPA
|
|
R.U.T. |
76.059.183-1 |
|
Sucursal |
LIVE |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
0 2239-7-LP12
| VASOS DGO TERMICO 300 CC CAJA 1000 UNIDADES | 2 | | (1145132) VASOS DGO TERMICO 300 CC CAJA 1000 UNIDADES 1167616 | (1145132) VASOS DGO TERMICO 300 CC CAJA 1000 UNIDADES; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 27.990,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 55.980
|
$ 55.980
|
|
|
Total Neto
|
$ 55.980
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 10.636
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 66.616
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.