Orden de Compra. Nº766168-11-CM14 "Materiales de oficina"
Recuerde que el responsable del pago es 3° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 766168-11-CM14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-11-2014
Nombre de la Orden de Compra Materiales de oficina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 3° TOP de Santiago
Razón Social 3° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago
R.U.T. 61.978.310-7
Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Montt 1606 - Torre C- 2° piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social 3° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago
R.U.T. 61.978.310-7
Dirección de Facturación Avda Pedro Montt 1606 - Torre C- 2° piso
Comuna Santiago Centro
Impuesto 28251,651
Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Montt 1606 - Torre C- 2° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-11-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Surti Ventas Limitada
Razón Social SURTI VENTAS LIMITADA
R.U.T. 76.462.500-5
Sucursal Surti Ventas Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122001
2239-24-LP09
Archivadores de fichas20 (232153) ARCHIVADOR COLÓN OFICIO ANGOSTO COLON 815-HB-BURDEO 232153(232153) ARCHIVADOR COLÓN OFICIO ANGOSTO COLON 815-HB-BURDEO; Código: 99512;Región : RM $ 820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.400 $ 16.400
44111503
2239-24-LP09
Bandejas de correspondencia10 (733548) BANDEJA ESCRITORIO HAND MALLA METALICA NEGRO 3 PISOS 32 x 26 x 38 0 733548(733548) BANDEJA ESCRITORIO HAND MALLA METALICA NEGRO 3 PISOS 32 x 26 x 38 0; Código: 88425;Región : RM $ 5.711,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.110 $ 57.110
44121705
2239-24-LP09
Portaminas10 (738836) PORTAMINA ISOFIT 0.7 MM. UNIDAD 738836(738836) PORTAMINA ISOFIT 0.7 MM. UNIDAD; Código: 99724;Región : RM $ 535,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.350 $ 5.350
44121613
2239-24-LP09
Sacacorchetes15 (739403) SACACORCHETE HAND PINZA CORRIENTE 5.5 CM.S UNIDAD 739403(739403) SACACORCHETE HAND PINZA CORRIENTE 5.5 CM.S UNIDAD; Código: 10792;Región : RM $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.850 $ 2.850
0
2239-7-LP12
VASOS DOMINGO PLASTICO 296 ML 10 ONZ PAQ 25 UNIDAD2 (1027625) VASOS DOMINGO PLASTICO 296 ML 10 ONZ PAQ 25 UNIDADES 80 PAQUETES X 25 UNIDADES 1047886(1027625) VASOS DOMINGO PLASTICO 296 ML 10 ONZ PAQ 25 UNIDADES 80 PAQUETES X 25 UNIDADES; Código: 17204;Región : RM $ 33.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.800 $ 67.800
Total Neto $ 149.510
Descuento $ 817
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.252
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 176.945


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.