Orden de Compra. Nº766168-30-CM19 "UTILES DE ASEO Y VASOS PLASTICOS"
Recuerde que el responsable del pago es 3° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 766168-30-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-07-2019
Nombre de la Orden de Compra UTILES DE ASEO Y VASOS PLASTICOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Enviada a autorizar
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 3° TOP de Santiago
Razón Social 3° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago
R.U.T. 61.978.310-7
Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Montt 1606 - Torre C- 3° piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social 3° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago
R.U.T. 61.978.310-7
Dirección de Facturación Avda Pedro Montt 1606 - Torre C- 2° piso
Comuna Santiago
Impuesto 11735
Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Montt 1606 - Torre C- 2° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131810
2239-7-LP12
Productos para lavar platos6 (30010 )LAVALOZA VIRGINIA LIQUIDO LIMON 500 ML 32047(30010) LAVALOZA VIRGINIA LIQUIDO LIMON 500 ML; Código: 84749; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.560 $ 4.560
0
2239-7-LP12
 100 (1315422 )VASOS DOMINGO PLASTICO TRANSPARENTE 290 ML PAQUETE 25 UNIDADES 1341526(1315422) VASOS DOMINGO PLASTICO TRANSPARENTE 290 ML PAQUETE 25 UNIDADES; Código: 17204; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.100 $ 47.100
47131816
2239-7-LP12
Desodorantes12 (1340469 )DESODORANTE AMBIENTAL AROM CONO GEL FRAMBUESA 190 GR UNIDAD 1366687(1340469) DESODORANTE AMBIENTAL AROM CONO GEL FRAMBUESA 190 GR UNIDAD; Código: 86978FR; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 842,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.104 $ 10.104
Total Neto $ 61.764
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.735
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 73.499


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.